人员在没有违法、失职或不符合任职条件的情况下,不得任意撤换。 第七条内部审计人员依法独立行使审计监督权,受法律保护,单位主要负责人应当保护内部审计人员依法履行 。 第十条 内部审计机构的主要权限: (一)要求被审计单位按时报送各项财务收支计划、预算、决算、会计报表及相关文件、资料等; (二)参加本局及 ...
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一、出席股东会,并根据其出资额享有表决权;二、股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告;三、选举和被选举为董事会成员、监事会成员;四、股东按出资比例 个人名义向外单位投资。董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。第二十五条 董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司经营 ...
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一、出席股东会,并根据出资比例享有表决权;二、股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告;三、选举和被选举为公司执行董事或监事;四、股东按出资比例 名义向外单位投资。执行董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。第二十五条 执行董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司经营 ...
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;3.各方代表要严守公司的商业和技术秘密,不得再以任何方式与其他公司或单位从事与本公司业务相同或相似的经营活动,不得再将与公司相关的技术项目转让 年度从每年一月一日起至十二月三十一日止。3.公司应按照中华人民共和国有关财务会计制度规定建立财务制度。4.公司应在会计年度内,每月终结十天内编制月度财务报表 ...
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有关标准。第四章 审计种类和方式第十条公司内部审计包括:1.财务收支审计。对被审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。2.专案审计。对被审单位 、合作企业和项目投入投入资金、财产使用及其效果;9.配合国家审计机关和审计(会计)师事务所,对公司、有关部门的审计;10.其他交办审计事项;11.向总经理 ...
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标准。 第四章 审计种类和方式第十条 公司内部审计包括:1.财务收支审计。对被审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。 2.专案审计。对被审单位 合作企业和项目投入投入资金、财产使用及其效果;9.配合国家审计机关和审计(会计)师事务所,对公司、有关部门的审计;10.其他交办审计事项;11.向总经理 ...
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有关标准。第四章审计种类和方式第十条公司内部审计包括:1.财务收支审计。对被审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。2.专案审计。对被审单位及 、合作企业和项目投入投入资金、财产使用及其效果;9.配合国家审计机关和审计(会计)师事务所,对公司、有关部门的审计;10.其他交办审计事项;11.向总经理 ...
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。 第51条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或 事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第89条 任职尚未结束的董事,对因其擅自离职使公司造成的损失, ...
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业务需承担义务时,需经双方确认。凡取得_________设备代理权,因项目订单、售后服务条件有别,取得相应优惠价格有差异,力争做到有订货有优惠(低于国际市场价格)。 异议通知后,最迟不得超过20天内予以解决。 第十八条公司文件、会计账目和财务情况表用中、英文为工作文字。 第八章生效、期限与终止 第十九 ...
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执行股东大会决议; 3、决定公司的经营计划和投资方案; 4、制定公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案; 5、制定公司增减注册资本 在终止公告发布后15日内成立 清算组,由股东大会确定清算组人选此间,任何个人或单位不得哄抢、侵占公司财产。 第三十三条 清算组成立后,应于10日内通知 ...
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