总经理及财务部负责人审批后方可办理。第六条 各项费用开支,以现金方式支付的,必须填写酒店(或丝宝集团)费用报销单;第七条 已取得结算凭据的报账业务 不得兼办收入、费用、债权债务账簿的登记、稽核和会计档案保管等工作,会计人员不得兼管出纳工作。2、出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。根据审核无误 ...
//wengui.110.com/wengui_5676.html-
了解详情
集团相关财务管理制度之规定,结合酒店业实际经营情况,特制定本办法。第一章 一般规定第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销帐单据。 总经理及财务部负责人审批后方可办理。第六条 各项费用开支,以现金方式支付的,必须填写酒店(或丝宝集团)费用报销单;第七条 已取得结算凭据的报帐 ...
//wengui.110.com/wengui_1636.html-
了解详情
公司计划价格,定期财产清查等。三、公司财务管理内部控制制度公司财务管理内部控制制度包括:原始记录的管理制度;内部牵制制度;货币资金、存货、物资的盘存、采购业务 原始凭证的审核(1)原始凭证的主要类别:生产记录、销售记录、采购记录、费用报销等有关的外来原始单据及自制单据。(2)业务内容的审核:是否真实、 ...
//wengui.110.com/wengui_5823.html-
了解详情
向学校领导反映。教职工不得无理纠缠出纳员或会计员。三、各类费用报销制度1、会议费、活动费及招待费的管理(1)学校举行大型活动确需经费,需经分管领导 监督下,向新任财会人员办理移交手续,确保财务关系的连续性质。八、财务公开制度为了增强学校财务开支的透明度,学校财务人员必须每月向教职工公布(在校务公开栏中 ...
//wengui.110.com/wengui_5675.html-
了解详情
计划价格,定期财产清查等。 三、公司财务管理内部控制制度公司财务管理内部控制制度包括:原始记录的管理制度;内部牵制制度;货币资金、存货、物资的盘存、采购业务 .原始凭证的审核(1)原始凭证的主要类别:生产记录、销售记录、采购记录、费用报销等有关的外来原始单据及自制单据。(2)业务内容的审核:是否真实、 ...
//wengui.110.com/wengui_3950.html-
了解详情
公司的财务管理工作,一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。1.借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或 以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公司将按情节 ...
//wengui.110.com/wengui_3073.html-
了解详情
条 本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。 第二章 审批程序和权限第三条 公司员工出差,应填写《出差审批单》,并 第十条 出差人员乘坐飞机,由公司统一购买航空意外伤害险。 第四章 出差费用报销第十一条 出差费用在以上标准范围内实报实销。第十二条 出差人凭《借款单》 ...
//wengui.110.com/wengui_2029.html-
了解详情
记帐。7.负责办理总经理、财务主管交办的临时性业务。 第三章 财务管理制度为了加强管理、提高经济效益,适应企业发展需要,现根据本公司具体情况,结合国家有关规定 a.申请人提出购置清单,部门负责人签署意见;b.财务部审核;c.总经理审批。C:费用报销审批权限及程度(1)500元以下(含500元)a.报销 ...
//wengui.110.com/wengui_701.html-
了解详情
第一章总则第一条为完善财务管理,严格执行财务制度,充分发挥财务部门的监督控制作用,依据“公司的规范化管理实施大纲”(略),特制定以下标准及程序。第二章 的正式发票,先由经办人和部门经理签名后,报分管领导批准,然后送财务经理审核报销;当费用超过2000元以上时,须报财务总监批准。第十八条属非生产经营性的 ...
//wengui.110.com/wengui_5724.html-
了解详情
收付凭证及所附原始凭证加盖“收讫”或“付讫”戳记。3.对零用现金实行定额备用金管理制度:各部门零用现金定额规定如下:生产部______元经销部______元综合部____元 份验收单进行核对,以掌握购货业务的请款、报销及在途物资的情况。第七条 生产成本与费用管理:(一)有关生产业务由生产部门负责。对于 ...
//wengui.110.com/wengui_1515.html-
了解详情