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之差作为汇兑损益,并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。第十四条 一切会计凭证、帐簿、报表中文字记录均用中文记载,记载书写必须使用钢笔,不得用铅笔及 、电汇、票汇、转帐支票等付出款项,一律凭付款审批单办理,付款审批单应附入付款凭证记帐备查,付款审批单由项目经办人负责办理报批,由总经理签字或其 ...
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在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原则,按 自带票汇)、转帐支付等付出款项,一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限 ...
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余额不符,要及时查明原因,正确处理;到了月底,出纳还要按照规定及时结出当月收、付款的发生额和余额,与总账核对,看是否账账相符。它包括以下几点:(l) 账,在此基础上,看看账证是否相符,即现金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额是否一致。清理完毕后,结出现金日记账的当日库存现金账面余额。( ...
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、规定限额和报销期限。2.登记现金和银行存款日记帐,必须根据已办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记,并每日结出余额,要做到帐帐相符、帐实相符,月末要 工作。6.每笔业务发生收款时,应由出纳员开收款收据,即交由会计编制记帐凭证,以便及时记帐。7.负责办理总经理、财务主管交办的临时性业务。 第三章 财务管理 ...
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许可证》、《建设工程施工许可证》、单位参加集资建房人员花名册。集资建房协议、有效付款凭证。5.大修自住房的,提供房地产行政管理部门房屋质量鉴定证明、《建设工程 2.单位公积金管理员凭住房基金管理中心审批后的单据,填制统一格式的公积金支取凭证(一式二联),支取人到本单位财务部门直接领取。月终财务部门将已 ...
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报销的审核权限4.1.1管委会工作人员因工作需要报销的,由经手人在原始凭证背面写明事由、签字后,各部门负责人审核,报财务部审核,并送管委会主任签字批准, 付款付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。4.3原始凭证审核各项报销的原始凭证,经手人签字后,报财务审查其合法性并送管委会主任审签4 ...
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报销的审核权限4.1.1管委会工作人员因工作需要报销的,由经手人在原始凭证背面写明事由、签字后,各部门负责人审核,报财务部审核,并送管委会主任签字批准, 付款付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。4.3原始凭证审核各项报销的原始凭证,经手人签字后,报财务审查其合法性并送管委会主任审签4 ...
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2.被动支付现金的程序被动支付,是指收款单位或个人持有关凭据到出纳部门领报现金。(l)受理原始凭证,如报销单据、借据、其他单位和个人的收款收据等。(2)审核原始凭证。(3)在审核无误的付款凭证上加盖“现金付讫”印章。(4)支付现金并进行复点,并要求收款人当面点清。(5 ...
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稽核人员审核签字后,报财务部负责人审批。4.出纳人员依据财务部负责人审批的付款凭证,办理正式的付款手续。四、建立“主动征求供应商投诉”制度:由酒店办公室定期或随时收集和征求各供应商对本酒店采购、验收、结算付款等方面的意见,以改善酒店采购的运作,争取外界对酒店工作人员具体工作绩效的监督 ...
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债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据,不得使用白条或其他不规范的 和印鉴要由两人分开保管。 3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制,银行付款必须经总经理批准,手续齐备,不准携带空白支票外出,确须携带空白支票外出者, ...
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