110网首页 法律咨询 查找律师 加入收藏
全文 标题
共找到相关结果约 106 篇 如果以下信息不适合您您可以点击 免费发布法律咨询!
委员会职责是:提议聘请或更换外部审计机构;监督公司内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间沟通;审核公司财务信息及其披露;审查公司内控制 劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益问题时,应当事先听取工会和职代会意见。第一百五十四条 总经理应制定总经理工作细则,报 ...
//wengui.110.com/wengui_594.html-了解详情
价值,但“培训为什么”仍然是培训部门在培训需求管理方面必须面对问题,而答案往往又与企业战略、企业价值观和文化联系在一起。需求管理是培训流程 等方式审核流程符合度,并向培训委员会出具审计报告。为配合审计,需要准备相应内部审计checklist以保证流程重点证据都被审查到。 当然,完整 ...
//wengui.110.com/wengui_1985.html-了解详情
报财政部批准后上划企业集团母公司。在此基础上,企业集团应按照《公司法》要求建立母子公司体制,母公司真正对子公司行使出资人权利并承担相应责任。子公司按照《 审计等。通过开展日常内部审计工作,可以及时发现企业经营存在问题,并督促企业加以改正,促使企业始终沿着正确轨道前进。企业集团进入中央管理后, ...
//wengui.110.com/wengui_3155.html-了解详情
,按照规定程序作出处理。第二十二条 各级财务部门都必须建立稽核制度。出纳以外财会人员不得经管现金、有价证券和票据:出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、 .稽核处每一次内部审计终结后,要对被审计对象出具书面审计报告,并要求被审计单位负责人和财务负责人签字确认 。对审计发现问题向有关部门出具 ...
//wengui.110.com/wengui_5822.html-了解详情
,按照规定程序作出处理。第二十二条 各级财务部门都必须建立稽核制度。出纳以外财会人员不得经管现金、有价证券和票据:出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、 .稽核处每一次内部审计终结后,要对被审计对象出具书面审计报告,并要求被审计单位负责人和财务负责人签字确认 。对审计发现问题向有关部门出具 ...
//wengui.110.com/wengui_3949.html-了解详情
费用由总部负担。 第五十八条招牌及有关物品加盟店使用招牌及内部标牌等,由总部统一制作,出借给加盟店使用,费用由_________负担。包含总部商标 资料和文件,并如实回答检查人员提出问题。 第一百条财务审计加盟店提交给总部年度财务报表,其中资产负债表、损益表、财务状况变动表、财务情况说明书 ...
//wengui.110.com/wengui_2262.html-了解详情
计划编制工作,定期检查各独立核算单位成本费用、利润执行情况,研究并及时解决执行过程存在问题;(六)具体组织企业会计电算化工作,运用现代化管理 九条企业必须实行会计监督,建立健全企业内部财务管理制度和内部牵制制度实施细则。在接受企业外部监管部门监督同时,加强内部审计作用,真正做到防患于未然 ...
//wengui.110.com/wengui_4161.html-了解详情
能获得中国法律。4.合营公司和甲方之间买卖应遵守各买卖合同。上述合同未专门涉及问题应遵守《联合国国际货物销售合同公约》。 第二十七条合同文字1 -与管理机构密切联系并经其同意,调解同公司外个人、机构和行政部门诉讼 内部审计--检查公司各方面经营经济效益和正常秩序。--撰写全面而详尽审计 ...
//wengui.110.com/wengui_2278.html-了解详情
1)检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序;(2)提出公司聘任会计师事务所议案;(3)对公司内部审计人员及其工作进行考核;(4)对公司内部 生产以及劳动、劳动保险、解聘(或开除)公司职工筹涉及职工切身利益问题,应当事先骗取工会或职代会意见。第128条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会执行 ...
//wengui.110.com/wengui_510.html-了解详情
公司本部。第四十三条 本公司召开股东会时可以聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:(一) 会议召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;(二 专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司内部审计制度和审计人员职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第九章 ...
//wengui.110.com/wengui_504.html-了解详情
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询,我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
相关搜索