公司内部审计包括:1.财务收支审计。对被审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。 ;3.资产管理情况;4.经营成果,财务收支的真实性、合法性、效益性;5.内部控制制度的健全、严密、有效性;6.重要经济合同、契约的签订;7.各部门、下属 ...
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公司内部审计包括:1.财务收支审计。对被审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。 2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。 3.资产管理情况;4.经营成果,财务收支的真实性、合法性、效益性;5.内部控制制度的健全、严密、有效性;6.重要经济合同、契约的签订;7.各部门、 ...
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公司内部审计包括:1.财务收支审计。对被审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。 ;3.资产管理情况;4.经营成果,财务收支的真实性、合法性、效益性;5.内部控制制度的健全、严密、有效性;6.重要经济合同、契约的签订;7.各部门、下属 ...
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包括发展规划、计划、经济目标等。(2)医院经营情况,包括业务收入、成本变动、经济效益和资产负债等情况。(3)涉及职工切身利益重大事项,包括分配制度改革 定期对院务公开情况和有关部门的执行情况进行监督、检查和考核,并通报检查考核情况。医院院务公开各有关责任人对院务公开监督小组的意见和建议应在三十日内给予 ...
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,稽核监察部负责人为委员。财务管理委员会负责审定财务管理办法,决定重大财务开支事项,监督检查财务收支执行情况,惩处违规违纪行为,定期公开财务收支,定期向社员代表大会报告 ,电传及传真设备安装使用费和线路租用等费用。邮电费实行单机管理,费用包干制度,具体标准为:城关、城郊、贾宋、石佛寺、晁陂、营业部、侯 ...
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2.1行政管理部是公司文秘档案的归口管理部门,负责文秘档案管理制度的贯彻及在各部门的执行检查,加强对文秘档案室的业务领导和工作实务指导。 2.2各 方面的规章制度。 2.3.2协助行政管理部长对各职能部门文件资料归档管理的指导监督。 2.3.3负责对永久行文秘档案向有关档案机构的移交工作。 2.3. ...
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本所的各项业务和行政工作,协调好全所律师人员之间的关系。2、 检查、指导、监督本所律师人员的工作进展情况。 3、 及时听取重大疑难案件和涉外业务 存查。每月将全所收入、支出、盈专情况详细列表报主任审阅。 4. 按照国家会计制度规定,妥善保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。 5. 遵守、宣传维护国家 ...
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以加强内控制度的建设。第二十九条 中国人民银行对财务公司实行现场检查及非现场检查制度。第三十条 中国人民银行认为有必要时,有权随时要求财务公司 法定程序进行清算,并由中国人民银行发布公告。中国人民银行可直接委派清算组成员并监督清算过程。第四十三条 清算组在清理财产时发现财务公司的资产不足以清偿其债务时 ...
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。六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督;定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。资金管理七、本制度所称资金管理包括:措管理:资本金筹集、 决策会议制订的发展方向,投资规划、经营目标、效益指标,在财务计划中体同和落实;2.根据市场调查、反馈信息,才计划及时进行检查修订、调整;3.根据上一年 ...
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联络;对财务部门无法解决的硬件问题负责同计算机中心联系;5.电算审查员:负责监督计算机及财务软件系统的运行,防止利用计算机进行舞弊,此岗位由计算机中心和审计室 、关机、关电源;七、下班前,必须检查机器设备是否已关好,关切断所有电源。 第六章 软件和数据管理制度一、会计核算软件必须有独立的硬盘或子目录 ...
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