现金。严格控制签发空白支票,在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期,规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖“作废”的印章,与存根一起保存 6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规,提高业务水平和专业水平。 ...
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的内容;7.7 数量、单价和金额;7.8 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的 须逐个签章,不得通栏划大括号签一个章。8.7 自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等,要列名称、计提基数、提取率、 ...
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内容; 7.7 数量、单价和金额; 7.8 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的 逐个签章,不得通栏划大括号签一个章。 8.7 自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等,要列名称、计提基数、提取率、 ...
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成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本规定。第二条 本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条 公司的采购部门或采购人员应当根据市场 或故意验收,保管员负全部经济责任。第十八条 对托收到而货未到,或货到发票未到,应及时通知经办人,尽快查实情况。 第五章 物资的发放管理第十 ...
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、垄断货源、囤积居奇、哄抬物价或者串通操纵商品价格。 9.不使用不合格、不规范的计量器具,不短斤少两。 10.商品明码标价,不弄虚作假,以虚假广告、说明、 有关规定,乙方应向甲方承担违约责任,具体的违约责任按照有关管理规定执行。 4.乙方未按规定交纳有关费用的,乙方应按照欠交费用每日千分之五向甲方支付 ...
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材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人“请购单”。 须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,作为采购 ...
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客户服务部送货车辆的规范管理,确保车辆交通安全。经公司安全领导小组研究决定,对客户服务部送货车辆安全管理特作如下规定:一、车辆安全行驶管理规定1.客户服务部主任 并逐台登记,同时要定期对车辆用油进行审核,发现异常及时报告。3.燃油发票报销必须经公司车队长签字登记后,呈报经理室审批。否则财务不予报销。4 ...
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库存情况确定采购量,采购完毕应及时办理入库手续,库管人员对物资清点入库,财务部审核发票并与入库单核对。(4)销售业务,每一销售业务应开出销售发票,由专人 ,按银行规定的结算种类和相关的方法,办理公司存款转帐结算,并按现金管理条例规定的范围收、付现金。2.由财务部统一在银行办理开户,办理借款、还款业务。 ...
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。 4.每张粘贴凭证用纸上方填写之经费支出总额,务必与粘贴其上之所有发票与收据支出凭证合计数相符,经手人务请自行正确核算。七、支出凭证核销时 依凭证性质按各部门选用正确之会计科目。五、款项之支付依据财务管理规则等相关规定办理。 会计报表编制作业承办单位:会计室 联络电话:_______申办时间:经常性 ...
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库存情况确定采购量,采购完毕应及时办理入库手续,库管人员对物资清点入库,财务部审核发票并与入库单核对。(4)销售业务,每一销售业务应开出销售发票,由专人 ,按银行规定的结算种类和相关的方法,办理公司存款转帐结算,并按现金管理条例规定的范围收、付现金。2.由财务部统一在银行办理开户,办理借款、还款业务。 ...
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