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填写工具卡;办公家俱与资讯工具的领用须开领料并填写工具卡。2.公司总安全员负责定期或不定期检查操作工具的保管情况,行政仓库保管人员负责定期或不定期 ,填写“工具报废申请单”,经仓库负责人核实与部门经理批准后,联系处理。将所得款交财务部门后,收据附于表后存档。第七章 附则1.参考文件:劳保用品管理制度2 ...
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工资额,超过时须有公司担保人。第八条 暂借款可使用现金、支票或汇票支付,视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员,经批准可办理信用卡。第九条 暂借款还款、报销期限:1. 对出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;2. 对领用备用支票、汇票结算的采购,使用后5天内报销;3. ...
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1、发票是财务收支的合法凭证之一,凡需领用发票的专卖店,必须办理领用登记手续。2、发票只限在本公司合法经营范围内使用,不准转借、转让和为他人 时需检查有无缺号、缺联,如有问题应及时处理,填写发票后,必须加盖收款单位“财务专用章”和经办人的签字或加盖印章。8、管理和使用发票的人员,必须认真遵守规定,不许 ...
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分门别类建立相应的明细账、卡片;待检品、合格品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。4.1.2必须严格 的分类整理,对存放期限较长、损坏等不良存货,要按月编制报表,报送公司领导及财务人员。4.1.5仓库的物资分类必须清晰明确,货架必须牢固整洁。4 ...
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采购、供应、储备、保管和使用,特制定以下办法。 一、物资采购管理1.各部门根据公司生产计划和物资消耗定额,每月5日前将生产需要的材料、备件填写《月度购置计划单》, 人员检查签字后,方可办理出入库及结算手续。4.对每天的出入库单及时上帐,报与财务,月末实物盘点,填写盘点表(一式三份),并与财务进行核对, ...
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。填具报销单时应认真负责,字迹端正,计算准确, 一律用黑色签字笔填写。为了加强公司的成本核算,所有报销单上都必须注明所在部门、项目名称及项目编号。部门经理 时间内报销,应事先提请部门经理批准并告知财务人员方可延缓报销;否则逾期不予报销。报销单后所附票据都应是符合公司规定的正常开支,如有例外须附上情况 ...
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,并与总经理进行信息沟通,同时将这些信息传递到直接下级; (2)、负责将公司的政策、原则、策略等信息,快速、清晰、准确地传达给直接下级; (3) 原则,与人力资源部经理商讨并确定激励方法。 7、经费审核与控制 (1)、依据财务制度审批下级部门的各项花费,并确认支出的合理性; (2)、监督并控制下级部门 ...
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1参与公司重大决策。2公司管理财务工作。3负责北京办事处工作。4对公司资本融资与运作。5成本控制与资金周转。6协助实施绩效考核。7信息化建设。...
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查处案件和办理证件。2.不准坐支、截留、挪用,擅自处理罚没款,罚没款由财务部门专立账户,专卖管理费用严格执行专款专用制度。3.不准违反规定将罚没烟 “三产”企业违反规定到外省经营卷烟批发业务。12.不准动用“三产”资金为烟草公司办事情。 五、财务工作1.不准违反财经纪律;2.不准做帐外帐;3.不准拖欠 ...
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。 每月定期需完成的工作1.每月_______号后,对仓库进行盘点,并打印《月商品盘点明细表》与公司财务核对,保证帐物相符。2.每月根据进、销、存人员的盘点表与“管家婆”数据进行核对,核对无误后再与财务进行核对,保证帐物相符。3.每半个月对仓库的货品陈列及卫生进行一次全面清理。 ...
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