,任何人不得阻止或拒绝,违者将严肃处理。2.审计监察机构与职权2.1 公司设审计监察室,负责公司的内部审计监察工作,直接对董事会负责受董事长领导代表董事会 等临时性措施,并提出追究有关人员责任的建议;2.4.7 向公司提出改进管理、提高效益的建议和纠正处理违反财经法规行为的意见。2.5 公司董事会同时 ...
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审计的主要工作职责是:? (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。? (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其 工作人员对上述事项无权自行作出处理。? 第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和 ...
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条 审计的主要工作职责是:(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和 ...
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条 审计的主要工作职责是:(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十五条 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和 ...
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及工作基础,选定企业所要采取的具体核算方式。4.负责组织制定企业内部财务管理的具体办法,切实遵循《企业财务通则》、《企业会计制度》及国家相关财务法规 分配、工资调整方案、福利基金使用方案和其他有关职工生产福利和重大事宜的建议。7.接受企业内部审计及国家财政、税务、审计机关的监督,并依法委托独立审计机构 ...
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对财务状况进行财务分析,编制分析报告;8.负责向报帐单位通报财务状况。接受审计、税务机关和监督部门的监督检查,如实提供会计档案资料;9.完成领导交给的其他 核对帐款是否相符。9.完成领导交给的其他工作任务。四、财产核算管理办法为了加强单位财产管理,避免国家财产的流失,管好、用好公有财产,发挥应有的使用 ...
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第一条为加强财务部门未移交公司档案室的会计档案的管理,规范会计档案归档、使用行为,制定本办法。 第二条会计档案是指会计凭证、会计账簿、会计报表等会计 ;6.各子公司除会计报表外的各种资料;7.审计资料:包括集团公司对工厂审计、内部审计、工程审计,以及其他专项审计材料;8.其他不需上交公司档案部门保管的 ...
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与健康,防止工伤事故和各种灾害性事故的发生,保证国家财产不受损失,特制定本办法。第二条 安全工作必须认真贯彻安全笫一,预防为主的方针和谁主管,谁负责 第四条 分院由主管领导、分管领导和各有关处室的负责人组成成都分院科研生产安全管理委员会,负责领导协调和处理所辖单位的安全生产工件,其办事机构设在分院综合 ...
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管理的结构体系和职责权限五、本公司财会人员必须持证上岗,遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度,认真履行职责,如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位必须由 ;(2)银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》,严禁设立帐外帐或公款私存,一经发现,严肃追查并追究责任;( ...
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档案管理,保证会计档案的安全、完整、及时,根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国档案法》及财政部《会计档案管理办法》的规定,结合本公司实际情况,制定本办法 具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。 2.财务部门及公司内部有关的分公司、子公司,必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁 ...
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