十四条 因销售产品、提供劳务而获取的资金收入原则上只能通过基本账户办理;一般结算账户原则上只办理资金支付业务,其资金来源可以根据需要由基本账户划转。专用账户是 付款支出,应采用支票、汇票等银行结算方式。第二十二条 公司的业务或日常费用付款,需预先领用支票的,须填写支票领用单,由相关领导审批后,交由出纳 ...
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,会计开票经总经理签批后,仓库方可发货。3.5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表,仓库部门编制材料出库汇总表,车间、仓库与财务部门都要对账 水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税(或合法)发票结算。8.4企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度,用完的有关单据存根及时交 ...
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只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小款项。其他特殊情况使用现金需经总经理和财务部经理批准。 主管部门组织验收,交付使用部门使用;6.结算付款———根据固定资产购建报告,订货、验收单、工程合同、完工交接单、竣工决算、发票收据等凭证单据,由 ...
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只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小款项。其他特殊情况使用现金需经总经理和财务部经理批准。3 由主管部门组织验收,交付使用部门使用;6.结算付款—根据固定资产购建报告、订货、验收单、工程合同、完工交接单、竣工决算、发票收据等凭证单据,由 ...
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到达的情况下,待货物验收入库后,按发票帐单登记入帐;在货物和发票帐单不是同时到达的情况下,待收到结算凭证时入帐,如月末未到达,应按 2)备用金的借支、使用和报销程序。① 财务部核定使用人员和额度,由经手人填制“借款单”,经部门主管人员签字后才能预借,财务部在“其他应收款”科目中按借款人设置明细科目核算 ...
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到达的情况下,待货物验收入库后,按发票帐单登记入帐;在货物和发票帐单不是同时到达的情况下,待收到结算凭证时入帐,如月末未到达,应按 2)备用金的借支、使用和报销程序。① 财务部核定使用人员和额度,由经手人填制“借款单”,经部门主管人员签字后才能预借,财务部在“其他应收款”科目中按借款人设置明细科目核算 ...
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,由于铁路只签发一张运单,可凭持有发运证件单位出具的证明。(8)外贸部门进口商品,可凭国外发来的账单、进口公司开出的结算账单。另外,按照规定:①异地 作逾期付款处理,但对拖欠单位按每日5‰计算逾期付款赔偿金。⑤承付货款分为验货付款和验单付款两种,由收付双方商定选用,并在合同中明确规定验货付款的,付款人 ...
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、交付使用、维修、封存、调拨、报废的情况,如固定资产验收单、固定资产调拨单、在建工程转固验收单等,并做好固定资产卡片和固定资产台账的登记工作。(六) (一)部门之间内部转移的材料物资、产成品以基于市场价格的内部转移价格作为内部结算价格。(二)分院辅助部门的劳务供应,可以市场价为基础,由分院主管职能部门 ...
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。财务部门必须要有审计部审计过的结算书才能付结算款。?②按公司有关规定,在报送预算前要由工程管理职能部门填制需求单,若属计划内工程金额在2 职能部门经理批准。?④实行独立核算自负盈亏的子公司工程立项由各子公司领导批准,预、结算也必须送公司审计部审计。各子公司应正式行文给审计部,明确分管领导及其签字字样 ...
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:(1)必须是信用良好的固定供应商,对贸易公司性质的供应商不得采用预付货款的结算形式。(2)信用良好的第三方为供应商提供担保,是采购工作者必须努力的工作任务 退货原料拉到指定位置后,将“原料退货报告单”交储运核对并签字,司机可凭此单作运费结算,以便采购部和客户处理。5.4 采购物资的验收作业5.4.1 ...
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