审批。三、控制现金使用范围,严格票据和现金管理。财务人员及时做好原始票据的催缴回收工作,杜绝白条下账和抵库。1.职工因公领用款项,一般 方面的有关资料,分析检查合同执行情况,为公司领导提供准确的财务信息资料和改进意见。6.财务部库存流动资金不超过________元,使用现金如超过规定数额时必须提前告之 ...
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与总裁的批准。第10条 并购项目部在选择外包机构时,需选择那些信誉好、工作效率高的外包机构,并与对方签订审慎性调查外包合同或协议。第11条 外包合同或 并就并购可行性、企业收益预期等方面给出相应的意见。第13条 企业重大并购行为的审慎性调查报告需经过董事会、总裁等的审议。审议通过后,方可与并购目标签订 ...
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第三条 财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施,并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。 第二章 总公司资金计划控制 第四条 总公司 员按计划项目审核用途后,交财务部经理签字。 需签报本公司领导的,由财务部签署意见后签报。 ② 日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批 ...
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审批。 三、控制现金使用范围,严格票据和现金管理。财务人员及时做好原始票据的催缴回收工作,杜绝白条下账和抵库。1.职工因公领用款项,一般 方面的有关资料,分析检查合同执行情况,为公司领导提供准确的财务信息资料和改进意见。6.财务部库存流动资金不超过________元,使用现金如超过规定数额时必须提前告 ...
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、方针和政策签订合同,其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。③签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。④签订合同必须坚持等价、有偿的原则 的工作:(l)加强对公司采购合同签订的管理加强对采购合同签订的管理,一是要对签订合同的准备工作加强管理,在签订合同之前,应当认真研究市场需要和 ...
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、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求,严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务。第十一条 资金管理中心将 资金管理中心负责解释,各级纪检、监察和审计机构对执行情况实施监督。 第十九条 对各内部成员单位的资金管理情况,纳入年度经济运行质量考核体系中。 第二十条 ...
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的方式产生;4.优秀管理干部由总经理办公会议讨论产生,参考车间员工和各工程主管的意见;第五条 优秀员工的审核:1.各部门将评选结果按人力资源课发放的表格填写 报人力资源课汇总。2.优秀员工(包括班组长和优秀工程主管),由有课长参加的总经理工作会议审核确定。3.优秀文员和课长级(含)以上优秀管理干部,由 ...
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填写内容进行认真推敲,逐项填写完善,不得涂改,严格按《合同法》和公司《合同管理办法实施细则》执行,拟定《购销合同》或《订货单》,并签章认可,对违规者,视 设施,照价赔偿。4.驻点人员外出时要有防范意识和安全意识,应做好自身的保护工作,以防止发生意外。5.驻点电脑由内勤保管和使用,在使用电脑的同时做好 ...
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7 设备安装及调试 5.7.1 生产办负责设备安装调试过程中的技术指导工作,机电车间负责实施设备的安装调试。 5.7.2 设备安装前,生产办应组织设备 填写《设备安装和调试验收记录》,设备安装部门、生产办和设备使用部门填写确认意见。 5.7.3.5 设备安装调试合格后,安装部门必须把安装调试数据形成 ...
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致伤害,经专案签准其请假期间得予分配者除外)或经呈准非受处分的停薪留职者,按其实际工作月数(未满半月者不计,满半月者以1月计)的比例计算 ,申请发给退职酬劳金时,必须填具申请书,由所属部门主管及人事部门签注意见后转送营运小组核发。如有应赔缴公司的款项,应由所属部门通知营运小组,在其退职酬劳金累积数额项 ...
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