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检验单等有效单据及时填货到票未到收料单(在当月票到的可不),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票 重。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回 ...
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检验单等有效单据及时填货到票未到收料单(在当月票到的可不),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票 重。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的含税金额一致。6.因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回 ...
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2)其他人员按______元/天计收;??(3)时间______至______天,最长超过______天,费用结算时间按出发日到返回日计算。2.乙方须在 交纳 的风险金,作为乙方在本合同期内信用的保证。??3.如乙方需甲方出增值税发票与加盟连锁专卖店/柜所在的经营场所的单位进行销售货款的结算,则 ...
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客人是否为有效签单人或是否有效授权,要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人属于对方协议中规定的名单,应向客人解释“对不起,您单位与酒店协议中没有您的名字。” 所报台号,打印消费帐单,交于服务员结帐,如客人以现金支付,直接发票,并在电脑中结帐收款即可。B.客人要求签客房帐时,由服务员确认客人 ...
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4.6财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对真实、合法的原始凭证,不予受理;对记载准确、完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。 提供签证等原始凭据(需有监理单位签章),预算部门编制决算并督促施工单位据正式发票送交财务部,财务部审核后经领导审批入账。8.2.5项目工程尾款。财务部 ...
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在1 000万元以上的,必须提前10天通知财务部。 (3)在手续齐全的情况下,信用证须提前3天,改证须提前通知财务部,信用证原则上允许改2次。 (4) 预借的现金,其未支用部分应连同有关业务凭证(发票或收据支出凭单)送交财务部冲销预借款,不得余款报留作他用。 (2)现金支出的管理。 ① 预算内零星 ...
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二)金额在1000万元以上,必须提前10天通知财务部。(三)在手续齐全的情况下,信用证须提前3天,改证须提前之大通知财务部,信用证原则上允许改两次。( 业务预借的现金,其未支用部分应连同有关业务凭证(发票或收据支出凭单)送交财务部冲销预借款,不得余款报,留作他用。(二)现金支出的管理1.预算内零星 ...
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急件采购的物品(如零星物料用品、少量补充的基础性原材料等),金额较小,可以签定协议,以经办的采购员户头办理入库手续。2、供应商货款结算 1)个体户供应商货款 18日-20日为上月货款对账日。供应商将上月的货物验收单整理,据正规有效的发票(不得使用复印件),在采购部粘贴填写《报账单》,注明 单据张数 ...
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或其他税,这些费用、关税或其他税在发票中分别涉及。营业额是特许人给受许人的账单金额,无论是否付讫,但包括进口关税或其他税。14.2 )排他性地获得产品。为满足客户的需要,受许人应当设立和维护其固定价值最少低于_________法国法郎(每一年,以后每年按第14.1条规定的年产值______%)的 ...
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急件采购的物品(如零星物料用品、少量补充的基础性原材料等),金额较小,可以签定协议,以经办的采购员户头办理入库手续。2.供应商货款结算1)个体户供应商货款支付 的18日-20日为上月货款对帐日。供应商将上月的货物验收单整理,据正规有效的发票(不得使用复印件),在采购部粘贴填写《报帐单》,注明单据张 ...
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