室。二、审计条例□ 总则第一条 为充分发挥审计的监督管理作用,加强公司内部控制,根据政府颁发的有关内部审计管理条例,结合本公司的具体情况,特制定本条例。 对下列单位的财务收支及经济活动进行审计监督:(一)总公司本部,包括财务部、资金部、贸易部和金融证券室。(二)公司所属的全资企业和合资企业,包括 ...
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岗位;有权决定效益工资的分配方案。7.各科室有做好企业内部环境保护、绿化美化、卫生管理和治安保卫工作的义务。四、考核(一)考核层次: 元;同时,与任务比,公司按上升_______%的绝对数进行奖励,科内奖公司兑现额的_______-_______%。(以财务报表为考核依据)②公司成本费用控制在计划内 ...
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岗位;有权决定效益工资的分配方案。7.各科室有做好企业内部环境保护、绿化美化、卫生管理和治安保卫工作的义务。 四、考核(一)考核层次: 元;同时,与任务比,公司按上升_______%的绝对数进行奖励,科内奖公司兑现额的_______-_______%。(以财务报表为考核依据)②公司成本费用控制在计划内 ...
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的考评。 F.建立竞争和选择机制 业绩决定价值和位置,真正体现了企业干部能上能下的风范,内部的岗位调动将使各级优秀人才脱颖而出。制度性的考核评价形成了一种良性 。 现在好多的财务管理只局限于进销存的记帐层面上,但参与管理如公司理财,成本控制;项目论证评估;风险管理;产品研发;战略规划;企业核心竞争力的 ...
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为利润总额减去根据中国税法规定缴纳的所得税以及提取的储备基金、职工奖励及福利基金和企业发展基金(以下简称“三项基金”)。三项基金提取的金额由董事会决定。3. 执行事项向各部门提供咨询。1.6与管理机构密切联系并经其同意,调解同公司外的个人、机构和行政部门的诉讼。 2.内部审计2.1检查公司各方面经营的 ...
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内容。1.并购交易的背景及现状。2.国家统一会计准则制度对企业并购的会计处理要求。3.高级管理人员对并购交易的分析结论。4.并购交易遵循国家统一的会计 适当性和充分性。第18条 并购信息披露的具体规定按第16章“企业内部控制——财务报告编制与披露”中的有关规定执行。第4章 附则第19条 本制度由财务部 ...
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第一条为了防范、控制、化解、处理企业在复杂多变的经营环境中,随时发生或出现的风险与危机,健全完善风险管理体系,特制定本规定。 第二条集团公司及 的其他成员,至少应包括:发生危机的子公司总经理,集团公司的法律顾问、财务总监、行政部、人力资源部、内部审计、及其他相关人员,小组应配备小组秘书及后勤保障人员。 ...
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任何企业正常运营,都离不开资金。筹措资金不仅是财务管理的重要方法,有时是企业最高管理层面临的最大难题。一、短期资金筹集短期资金常指1年以内的资金 投资合作或合营方式吸纳资金,投资方不叁与具体经营,仅获固定投资回报。方案7:内部挖潜如通过建立企业内部银行,对下属统一财务核算,结算,并调剂下属企业资金馀 ...
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2亿元人民币或等值的自由兑换货币;4.母公司成立3年以上并具有集团内部财务管理和资金管理经验,近3年末发生重大违法违规行为。(二)具有符合《中华人民共和国 (六)股东名称及其出资额;(七)拟办业务的规章制度及内部风险控制制度;(八)营业场所及其它与业务有关设施的资料;(九)中国人民银行要求的其它文件。 ...
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制度存货占流动资产将近50%,如何管理存货,防止存货丢失,加强内部控制,提高存货的周转速度,提高流动资产的变现能力。提到企业的日程中。5.1 材料的 名称直接材料汇总表。财务上记入“生产成本-基本生产成本-直接材料”。非正常领料:(1)生产中设计修改:如果设计修改系新增材料,其材料成本核算与归集同正常 ...
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