监督。 1.做好各项财务管理基础工作,健全内部会计管理制度。各企业应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、定额管理、计量验收、 报告,每个会计年度终了,应根据集团要求聘请具高资质的会计师事务所对年报进行审计。 4.对外的长期投资项目,资产转让、兼并、破产、拍卖,必须经集团公司 ...
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人员的业务考核、任用及奖惩提出意见。8.协调公司与银行、税务、工商、审计部门的关系,严格保守公司财务机密。9.编制各种会计报表,主持公司的财产清查 项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。第五条 财务部门建立和完善企业内部会计监督制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记 ...
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。六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督;定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。资金管理七、本制度所称资金管理包括:筹措管理:资本金筹集 现金等价物短期投资的购入或证券帐号的开设必须遵守证券管理有关法律、法规,并按企业内部职责、权限、程序批准后办理,严禁私自炒作。十一、结算资金管理:1. ...
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。六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督;定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。资金管理七、本制度所称资金管理包括筹措管理:资本金筹集、 等价物短期投资的购入或证券帐号的开设必须遵守证券管理有关法律、法规,并按企业内部职责、权限、程序批准后办理,严禁私自炒作。十一、结算资金管理1.应收款 ...
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由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。5.财务工作人员要对企业实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不 或主管副总经理提出书面报告,并请求查明原因,作出处理。7.财务工作应当建立内部审计制度,出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收人、费用、债权、债务账目的登记 ...
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及必要性进行审核。三、财务部门审核财务部门对所有报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。四、审核权限同审批权限。五、费用报销及借款 申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质( ...
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有权依照有关规定奖惩、招用职工和辞退违纪职工。第四款 有权改革本厂内部分配制度,在上级核定的工资总管范围内有权自选工资形式,自定工资标准。第 合同正本____份,发包方、承包方和 公证处各执一份。本合同副本若干份,报企业承包指导委员会、发包方成员单位备案。本合同副本与正本具有同等法律效力。发包方代表 ...
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有权依照有关规定奖惩、招用职工和辞退违纪职工。第四款 有权改革本厂内部分配制度,在上级核定的工资总管范围内有权自选工资形式,自定工资标准。 合同正本____份,发包方、承包方和 公证处各执一份。 本合同副本若干份,报企业承包指导委员会、发包方成员单位备案。本合同副本与正本具有同等法律效力。 发包方代表 ...
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)。双方协商一致辞,签订本合同。 第一章 总则 第一条 招标承包经营是在坚持企业的社会主义全民所有制的基础上,按照所有权与经营权分离的原则,通过公开招标,选拔 有机依照有关规定奖惩、招用职工和辞退违纪职工。 第四款 有权改革本厂内部分配制度,在上级核定的工资总额范围内有权自选工资形式,自定工资标准。 ...
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1.0目的:为了存货、财务及财产盘点的正确性,保证企业各项资产的安全、完整,特制定本制度。 2.0适用范围:2.1存货盘点:是指原料、物料、在制品 每月末所有存货,由经管部门及财务部门实施全面清点一次。 3.3月份检查:由内部审计部门或财务部门照会其部门主管后,会同经管部门,做存货随机抽样盘点。 4. ...
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