掌握企业费用开支,根据有关规定,结合本企业实际情况,特制定本开支标准。第二条 差旅费1.企业职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按规定 发放标准由公司人事部和行政部按批准预算确定,人数由人事部提供,具体由行政部安排报销。第八条 员工计划生育按最新印发的有关规定执行。第九条 员工服装补贴和 ...
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联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。第六条 出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。第七条 出差费用的报销:1.交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补;2.膳食费按标准领取;3.通讯费 ...
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需要支付现金的其他支出。二、现金使用管理1.酒店员工因正常业务需预支差旅费或报销各种费用的,需提前将金额报财务部。总金额五千元以上一万元以内的 ,必须经部门负责人审核签字后,再报各酒店授权审批人批准,方可办理。2.报销单据上应有经办人的签字,部门负责人的签章,财务主管、酒店总经理(或总经理授权审批人 ...
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,在当月工资中扣还。第三十二条符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。第三十四条工资 ...
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,在当月工资中扣还。第三十二条符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。第三十四条工资 ...
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还。第二十八条 符合本规定第二十四条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。 ,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记账凭证,进行账务处理。第三十一条 差旅费及各种补助单(包括领款单),由部门经理签字,会计审核时间、天数无误并报送 ...
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在当月工资中扣还。第三十二条符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条 发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记账凭证。第三十四条 工资 ...
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。五、奉派出国人员,出国期间其薪津仍准照领,并得预支核定日数之差旅费。六、出国人员应照规定期限归国,并于返国后________日内检具有关凭证向会计 、出国人员在国外之旅行,应予规定之路程为限,规定以外路程之差旅费如经总经理核准者,准予报销。八、出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员,其差旅费如已 ...
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,在当月工资中扣还。第三十二条符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。第三十四条工资 ...
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)职员工资、津贴、奖金;? (二)个人劳务报酬;? (三)出差人员必须携带的差旅费;? (四)结算起点以下的零星支出;? (五)总经理批准的其他开支。? 前款 第三十二条 符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金 ...
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