报告,并查明原因 ,按照规定程序作出处理。第二十二条 各级财务部门都必须建立稽核制度。出纳以外的财会人员不得经管现金、有价证券和票据:出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和 帐和现金日记帐必须采用订本式帐簿。第三十二条 各企业必须加强对发票的管理,应指定专人负责对发果的保管、登记、领用、清理、核销工作。已 ...
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物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价 ...
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。第三条 适用凡本公司产品遇客户因质量异常而申诉时,依本制度的规定办理。如未造成损失,业务部或有关部门前往处理时,应填报“异常 调查及处理 成品退回处理 客户投诉改善及追踪 客户投诉反应 调查 责任归属判定 处理期限管理 检 验 收 料 改善表提 出 改善项目报定 改善项目确认 改善项目执行 改善项目 ...
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所称商品,是指为应销售需要而储存的各类商品及其供应品。第三条 本制度所称商品管理,包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品账务作业与 报告时,不得有漏填型号的事情发生。凡未经出货,各营业单位会计员不得擅自虚开发票。如因实际需要,应由该笔交易的经办人事先书面呈所属副总经理核准后,方能先行 ...
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组织并制定本部门的工作目标与责任制,并加以贯彻、落实。2.组织拟定公司的财务管理制度,并监督执行,负责审查向外报送的会计报表及提供的会计数据,并保证数据的 权决定合同的延续与终止。第九十一条 采购过程中,订货单、验收单和卖方发票一应俱全,并附在付款凭单后;购货按正确的级别批准;注销凭证以防止重复使用; ...
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计划,有明细项目,有审批手续,专款专用。2.财务人员必须严格遵守财经制度,严格执行现金管理的有关规定,除支付职工工资、奖金、福利费、退离休金、出差人员 在发票背后签字,否则财务不予报销。4.付款必须以原始凭证为依据,并注意发票书写是否清楚,大小写数字要求一致,单位开具的票据应盖有单位业务章,经主管财务 ...
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开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一致即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账,原单据做为附件附在后面。工程类:工程(进度)款或供 废话少说,尽量减少通话时间和次数。对公司固定电话、个人移动电话公务通讯实行包干制度即:办公、移动电话包干。通讯费标准:年办公室每月报送或取单给财务报销并 ...
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分类如下(详见附件)(一)会计凭证(二)会计账簿(三)报表(四)发票(五)合同:不包括基本建设、技术改造等专项工程的各种合同。(六)计算机 业务经办人整理装订,或由各科长组织整理装订,在次年____月底前交本部门档案管理人员保管____年。部门保管期满后,编造清册移交公司档案室保管。尚未履行完毕的合同 ...
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店长或值班长做好团购、预订商品组货、发货、送货等工作;⑤保管好发票、单据等有效凭证⑥加强对门店内部的管理。(4)验收作业应注意的事项:①不要一次将几家厂商 保管联,并注明购进商品存放的库房、货位,以便统计记账。5.商品出入库票的管理(l)商品出库库票由储运部统一发放,任何单位不得私自印制商品出库库票, ...
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第一条 为加强本企业应收账款与应收票据管理,减少坏账损失,确保企业权益,特制定本制度。第二条 各营业部门应做好客户信用调查,并随时调查客户信用的变化 应要求交付支票人背书。3.注意查明支票有效的必要记载事项,如文字、金额、到期日、发票人盖章等是否齐全。4.所收支票账号号码愈少表示与该银行业务往来愈长, ...
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