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,但现金必须在一定的范围内。(2)报销:①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。②采购员 ,及验收员的验收证明,经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。采购部业务操作制度1.按使用部门的要求和采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方 ...
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须遵循“货到付款”的原则,严格控制原物料预付货款。2.采购委员会及其会议制度2.1 目的采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。特别在原 单上签字。⑵购员报帐时,由使用单位主管将过磅单的累积数量与发票验证无误后在发票和过磅单上签字。⑶采购员到物资库办理报帐手续时,库房管理人员凭 ...
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计划,有明细项目,有审批手续,专款专用。2.财务人员必须严格遵守财经制度,严格执行现金管理的有关规定,除支付职工工资、奖金、福利费、退离休金、出差人员 在发票背后签字,否则财务不予报销。4.付款必须以原始凭证为依据,并注意发票书写是否清楚,大小写数字要求一致,单位开具的票据应盖有单位业务章,经主管财务 ...
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流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度:一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库 必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时 ...
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填一份新的“客户抱怨处理表”附原抱怨表一并呈报处理。 10.总经理室生产管理组每月10日前汇总上月份结案的案件于“客户投诉案件统计表”会同制造部、质量管理部、研发部 ”依下列三种方式取得折让证明: ①收回注明折让单价,金额及实收单价、金额的原开立统一发票影印本,影印本上必须由买受人盖买受人盖统一发票章 ...
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流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度:一、仓库日常管理1.仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库 必须在短期内通知经办人员负责处理。3.一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时 ...
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月对日常办公用品的采购和领用情况进行统计,并员工手册—— 第五章财务管理制度将统计报表送交总经理和财务部。办公费用(如车辆修理费、植物租赁费等)开支 、油费、停车费等)由公司承担,事后凭“自备车公务出车费用明细表”、费用发票及报销单办理费用核销手续。双人出差住宿标准:行政财务人员 住宿 元/人.天工程 ...
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依据财务部负责人审批的付款凭证,办理正式的付款手续。四、建立“主动征求供应商投诉”制度:由酒店办公室定期或随时收集和征求各供应商对本酒店采购、验收、结算付款 经部门负责人审核签字,送交财务部稽核人员核实后,报财务部负责人处理。各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或达到最低库存储备量时,应及时主动地向 ...
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为了加强公司票据管理,明确管理及使用范围,预防票据遗失、填制错漏,现结合公司实际特制定本制度。1.公司各种发票、收据由财务部门会计负责,按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。2. ...
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以遵守和从速执行。 13.明确公司的奋斗目标和个人工作目标。 第一章 办公室管理制度 第一条 公司所有员工都必须严格遵守公司的各项规章制度。 第二条 公司要求员工 公司实行薪资与员工所在职务的工作量、责任轻重、工作表现、工作效率挂钩的制度; 2.公司员工的薪资根据其岗位的变动及工作能力大小而有所增减; ...
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