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有效;(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效;(四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。第四十四条 股东会作出决议时,同意的票数应占 保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。清算期间,公司存续,但不能开展清算无关的经营活动。公司财产 ...
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:一、按期足额缴纳所认缴的出资;二、依其所认缴的出资额承担公司债务;三、公司办理工商登记注册后,不得抽回出资,违者应赔偿其他股东因此而遭受的 职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。第二十四条 董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借给任何公司业务无关的单位和个人。董事、经理不得将公司的 ...
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的义务:一、按期足额缴纳各自所认缴的出资额;二、以认缴的出资额为限承担公司债务;三、公司办理工商登记注册后,不得抽回出资;四、遵守公司章程规定 贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。第二十四条 执行董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借给任何公司业务无关的单位和个人。执行董事、经理不得将公司 ...
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制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计, 元或现金收入超过__________元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条凡 ...
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制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计, 元或现金收入超过__________元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条凡 ...
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,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行 10000元或现金收入超过5000元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条 凡1000 ...
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制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计, 元或现金收入超过__________元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条凡 ...
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维护职工的切身利益,公司商谈有关事项,团结教育职工,搞好生产,遵守纪律,执行劳动合同。 第六十四条合资公司工会可指导、帮助职工同合资公司签订个人劳动合同, 帐面折旧程度,参考当时的价格重新估价。 第七十七条清算委员会对合资公司债务全部清偿后,其剩余的财产按合营各方出资额在注册资本中的比例进行分配。 ...
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并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行 10000元或现金收入超过5000元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。 第二十三条 凡1000 ...
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,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。第十六条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计 超过10000元或现金收入超过5000元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十二条 凡 ...
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