,由经办人负责。(3)上级的各项收费,报销发票时,要出具上级征收费的文件或通知。2、差旅费的管理(1)教职工因公出差(含开会、学习、考察、参观), 火炮)。(3)接待如需用烟、用水等,由校长指派出纳员购买。四、固定资产管理制度1、要建立固定资产明细账,定期清查,年终必须盘点,做到账物相符。对丢失、毁损 ...
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公司的财务管理工作,一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。1.借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销 单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。8.4 职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原 ...
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公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。 1.借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或 或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。 8.4 职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原 ...
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专人保管,银行印鉴章的保管必须按公司货币资金管理制度确定的内部牵制原则的要求严格分工,分别保管,出纳人员不得兼管。5.公司员工因公出差暂借的备用金,必须在出差回本单位后______日内办理报销手续,不得以任何形式拖延报销或延期交回多余的备用金,将公款移作他用,特殊情况由单位领导同意并 ...
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专人保管,银行印鉴章的保管必须按公司货币资金管理制度确定的内部牵制原则的要求严格分工,分别保管,出纳人员不得兼管。5.公司员工因公出差暂借的备用金,必须在出差回本单位后______日内办理报销手续,不得以任何形式拖延报销或延期交回多余的备用金,将公款移作他用,特殊情况由单位领导同意并 ...
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的建设资金,同时为本厂和员工争取较多的收益,结合本厂的具体情况,制定此成本管理制度。1.为使厂在规定的计划期内,确定厂的产品成本水平,使厂和 按规定可备有定量的备用金。在备用金用完之前,应自理好报销单据,到财务部办理报销手续。领取备用金人员及因公出差的借款人员,必须填写借款单,经主管厂长或厂长审批后方 ...
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加强驾驶员管理,规范其行为,树立高度的责任心,倡导敬业精神,特制定本制度:一、驾驶员聘用制度:1.申请:全公司驾驶员根据上岗条件,自愿提出申请。2.考核: 勤时间以及产生的住宿费用,按《公司差费报销暂行规定》办理。三、调用程序及管理:1.公司领导、部门领导公出或接待可申请用车,一般工作人员不得申请用车 ...
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勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及 金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后________日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由 ...
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,必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证,不得以退货发票代替收据。6、职工公出借款凭据,必须附在记帐凭证之后,收回借款时,应当另开收据或者退还借据 包括发票、收据、记帐凭证、工资表格、费用报销、借款单据以及各种财务报表。3、计算机原始资料录入制度,包括人员管理,资料输入与复核,资料备份等,确保计算机 ...
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的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和 办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。六、财会人员力求 ...
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