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,被审计单位必须如实提供,不得拒绝、隐匿。(四)有权对审计发现问题进行调查核实,索取证明材料,并对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、 项目执行情况进行抽查。□ 职权1.主要职权(1)根据内部审计工作需要,被审计单位应按时向审计部报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。(2)检查 ...
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上述项目执行情况进行抽查。?职权1.主要职权?(1)根据内部审计工作需要,被审计单位应按时向审计部报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。?(2)检查 有分歧而未能统一,需报公司领导或市有关部门裁定时。(C)在审计过程遇到某些问题,需要被审单位或有关人员前来核对,通知后未能按时前来核对时。?④ ...
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报告之日起五天内,将其书面意见反馈,否则视为默认。 第三十三条 被审计企业对内部审计报告要求整改内容,应及时组织力量进行整改,并将整改结果在 总部,并由总部进行复查。 第三十四条 对内部审计出来问题,要追究相关人员责任,并为此承担经济和法律责任。内部审计报告与整改结果经总部领导签阅后归档保管。 ...
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离任经济责任;7.管理活动、行政活动;8.其他认定事项。第九条内部审计依据:1.国家法律、法规、政策;2.公司规章制度;3.公司经营方针、计划、目标;4. 审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。(4)审计调查。对公司普遍存在问题进行专题调查。第十一条公司内部审计方式有:1.报送(送达)审计。 ...
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经济责任;7.管理活动、行政活动;8.其他认定事项。 第九条 内部审计依据:1.国家法律、法规、政策;2.公司规章制度;3.公司经营方针、计划、目标; 审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。 (4)审计调查。对公司普遍存在问题进行专题调查。 第十一条 公司内部审计方式有:1.报送(送达)审计 ...
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离任经济责任;7.管理活动、行政活动;8.其他认定事项。第九条内部审计依据:1.国家法律、法规、政策;2.公司规章制度;3.公司经营方针、计划、目标;4. 审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。(4)审计调查。对公司普遍存在问题进行专题调查。第十一条公司内部审计方式有:1.报送(送达)审计。 ...
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或报告本公司重大事项情况和问题。(五)审计机构和人员第三十二条 公司审计室是经理直接领导下一个职能部门,负责全公司内部审计工作。本公司独立核算 ;对玩忽职守、泄漏机密、以权谋私者,应给予纪律处分。第三十八条 审计人员依法行使审计职权受法律保护,任何单位和个人不得干扰,任何人不准打击报复。第三十九条 ...
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进行审计。?机构第五条 成立厂审计委员会,并逐步完善专业审计为主、兼职审计为辅内部审计体系。审计委员会由厂长、总会计师、总工程师、总经济师、纪委书记等人组成 帐册和冻结资金等临时措施,必要时,提出追究有关人员责任建议;?(六)有权对审计工作出现重大问题及时向审计委员会报告,必要时向上级审计机关 ...
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职权,任何人不得阻止或拒绝,违者将严肃处理。2.审计监察机构与职权2.1 公司设审计监察室,负责公司内部审计监察工作,直接对董事会负责受董事长领导代表董事会监审 、报表、合同、预算、决算及分配方案等,查询有关文件资料;2.4.2 有权对审计发现问题进行调查核实,索取证明材料,并对有关文件、材料 ...
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被国家没收或征用。K)合营各方通过其在董事会代表未能就有关合营公司全面政策,经营重大问题达成协议,这种情况对于合营公司继续有盈利地 合作。为此,乙方和公司承担以下责任:1.公司应严格地依据“____________”和乙方规格以及所有适用法律和规则如《中华人民共和国药品管理法》和被普遍接受 ...
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