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填制报销单应以事实为依据,不得虚报,不得使用发票; 如有弄虚作假,一经查实后果自负。填具报销单时应认真负责,字迹端正,计算准确, 一律用黑色签字笔填写。 ,所有报销单上都必须注明所在部门、项目名称及项目编号。部门经理以上员工报销单的部门处填写“总经理室”。其中,项目分四类: 1、已签合同的项目, ...
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购买地等基本资料,同时由行政部进行编号备案。2.办公设备的使用2.1 公司员工使用办公设备前要先掌握正确的使用方法,不允许在不了解的情况下随便使用。2. 发票上要填写本部门名称、时间、大小写金额等。各种内容要合法、真实、准确。报销时,发票上要有证明人签字和招待客人的名称、招待费事由及招待地点,且在发票 ...
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,更不得借职务上的便利营私舞弊。 第二十一条 除公事外,任何人员不得使用公司名义做其他用途,滥用公司名义可视作欺诈行为,公司有权提起法律诉讼, 的时间。 2.用于公司各种用途需报销员工报销时必须附上相关的正式发票、申购单/工作单(因外出要报销车费的员工还需附上“__________”)等原始凭证, ...
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加盖统一发票专用章,并将学校统编于空白处填上。 2.若卖方为免使用统一发票之小规模营利事业,则应取得收据,收据上买受人抬头务必请厂商填写本校全名(不 具其资料(电报收据须附电报文稿、长途电话须注明对方姓名、单位、内容)连同旅费一并报销。 11.出差人员若携带公物,必需另支运费者(私人对象不得报支),按 ...
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员工到财务处领取合同须经部门经理签字;领取后两天内交还财务处。9.员工发票必须以签定的合同为依据。本市的客户应两天之内回款,否则应将 者,来回长途车费实报实销。4.以上所指交通费中,飞机票、火车卧铺票、豪华型长途汽车票不予报销5.出差前由部门经理签字,预支差旅费,回公司后24小时内办理财务手续, ...
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员工到财务处领取合同须经部门经理签字;领取后两天内交还财务处。 9.员工发票必须以签定的合同为依据。本市的客户应两天之内回款,否则应将 ,来回长途车费实报实销。 4.以上所指交通费中,飞机票、火车卧铺票、豪华型长途汽车票不予报销 5.出差前由部门经理签字,预支差旅费,回公司后24小时内办理财务手续, ...
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。9.负责总部及分公司工资计算、审核,按时安排专人负责发放,并予以监督,接受员工薪酬投诉与妥善理。10.完成领导交办的其它工作。三、成本控制岗位职责1. 经营成果、各类嘉奖、补贴;提取固定资产折旧;装修费、运费摊销,处理总部报销业务。4.负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理。5.负责 ...
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