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提货文件时,应检具“输入许可证”及有关文件,以“装运文件处理”先送进口单位办理提货背书。3.提货背书办妥后,外购部门应检具“输入许可证”及提货等有关 第二十九条 退汇1.外购部门依进口材料的装运情况,判断信用证剩余金额已装船的可能时,应于提供报关文件时提示进口单位,并于进口材料放行及“输入许可证 ...
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时,由保卫人员、仓库人员将提货联,出门联汇总,于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。3.5.11仓库部门要做到见付货,及时登记有关账簿, 等。5.2企业各种流动负债应按期偿还,以提高企业信誉和知名度,按期发放 工资,特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放,以提高职工的积极性,增加企业凝聚力。 ...
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分之二,采购委员会的决议须半数以上人员表决通过,方可执行。出席采购委员会会议的列席人员表决权。2.3.4 采购委员会召开会议时,采购委员会成员若无法参加,应授权代理人员 、合同、验收、发票。4.7.4 采购部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务,防止出现差错。4.8 带款提货及预付货款 ...
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办理。?第十八条 闲置固定资产处理?固定资产的管理部门至少每三个月应将经营上认为利用价值的闲置固定资产予以整理,填具“闲置固定资产明细表”,拟定处理意见后呈报(总)经理 联送守卫查对放行,于翌立转会计部门复核。?(三)提货出厂后管理部门应即填具“固定资产减损”一式四联(资材仓库联免填),第一联自存 ...
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受托加工单位各一份。3.2.1.3领料人持领料到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货。3.2.2委托加工材料完工入库3.2.2 购货发票填写入库,要求分清类别,内容完整,准确无误。3.3.1.2采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库,并在入库上注明“ ...
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备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。2.3.2 发货人员按照派车顺序将每货品依次出库,并与司机 所有退货的处理必须在2天内完成,并且退货上必须贴有“退货通知单”。4.18 仓库“四害”侵袭痕迹。4.19 是否定期作“四害控制”处理,并记录每次处理的工序、时间 ...
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,应由本单位财务人员将支祟送交银行办妥进帐手续后,方可办理提货等有关手续。第三十条 银行收支款项应按业务发生的先后顺序逐笔登记银行 ,必须填统一制定的“_______”,,(见附表二),“审批”上的各项要素必须填写齐全 ,对外付款“_______”或“_______”上的耍素填写不齐,按付款金额的 ...
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有关内容是否相符。 (2)审核纳税人填报的《增值税专用发票领购》。 (3)对证件资料齐备、手续齐全而又违反专用发票管理规定行为的,发售机关可发售专用发票, 、托收承付、委托银行收款结算方式的,为货物发出的当天。 (二)采用交款提货结算方式的,为收到货款的当天。 (三)采用赊销、分期付款结算方式的, ...
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,应由本单位财务人员将支祟送交银行办妥进帐手续后,方可办理提货等有关手续。第三十条 银行收支款项应按业务发生的先后顺序逐笔登记银行 ,必须填统一制定的“_______”,,(见附表二),“审批”上的各项要素必须填写齐全 ,对外付款“_______”或“_______”上的耍素填写不齐,按付款金额的 ...
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销售出库,还要注意提货单有财务专用章,否则不予提货。仓库人员一律不得擅自动用仓库物资,不得涂改领料凭证或为领用部门代开料。经复查确认无误,根据 或危险品发出还应得到企业最高管理当局的特别授权批准。会计记录1.财务人员根据入库、发票及时做好入库的账务处理,并根据存货名称、规格等记录明细账。2.财务 ...
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