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日清月结,账实相符。出纳人员在办理现金支付的具体业务,应做到不以“白条”抵充库存现金;不在单位之间相互借用现金;不编造用途套取现金;不将 ,应设置“应付职工薪酬”总账科目,在总账科目下按不同的核算内容,并设置“应付工资、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、公积金、 ...
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日清月结,账实相符。出纳人员在办理现金支付的具体业务,应做到不以“白条”抵充库存现金;不在单位之间相互借用现金;不编造用途套取现金;不将 ,应设置“应付职工薪酬”总账科目,在总账科目下按不同的核算内容,并设置“应付工资、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、公积金、 ...
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