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差错和舞弊,根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范(试行)》法律法规,制定本规范。第二条本规范适用于国家机关、社会团体、公司、企业、事业 业务。第十一条单位应当按照请购、审批、采购、验收、付款规定程序办理采购与付款业务,并在采购与付款各环节设置相关记录、填制相应凭证, ...
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差错和舞弊,根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范(试行)》法律法规,制定本规范。第二条本规范适用于国家机关、社会团体、公司、企业、事业 业务。第十一条单位应当按照请购、审批、采购、验收、付款规定程序办理采购与付款业务,并在采购与付款各环节设置相关记录、填制相应凭证, ...
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申请,采购部负责询价,呈总经理签准。1.3.3 具体采购业务由采购部负责执行,而特定仪器、设备之采购须由请购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量原物料品质、数量与合同规定不相符,应及时书面通知供应商处理。4.6.2 如临时需采购原物料,则须按以下程序办理:使用部门申请→总经理核准→采购部 ...
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员工大会,由公司总经理进行大事通报,相关人员介绍公司业务及市场进展情况,帮助员工了解公司理念及业务发展方向,从而增强员工自信心和归属感; 第九条 属实,报总经理签署后,根据实际情况及贡献大小决定授予何种奖励。 第九章 惩罚 第一条 行为准则 员工应按照公司规定程序办事,工作努力,达到公司要求 ...
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、文件相关信息交流和沟通,项目负责人负责制定编制项目周期和计划表,根据周期和计划表进行项目实施和跟踪;3.项目负责人要严格按ISO9000质量管理体系规定程序, .销售分公司与其它部门业务工作协调实行工作联系单制度;2.合同签订前各项准备工作(技术资料数据、生产周期、进度、采购价格)需同有关 ...
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制度;内部牵制制度;货币资金、存货、物资盘存、采购业务、销售业务、生产业务内部稽核。(一)原始记录为了会计核算及时准确,对于生产过程工时、产量和动力 结算,并按现金管理条例规定范围收、付现金。2.由财务部统一在银行办理开户,办理借款、还款业务。3.由财务部统一办理全公司货币资金收、支业务。 ...
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制度;内部牵制制度;货币资金、存货、物资盘存、采购业务、销售业务、生产业务内部稽核。(一)原始记录为了会计核算及时准确,对于生产过程工时、产量和动力 结算,并按现金管理条例规定范围收、付现金。2.由财务部统一在银行办理开户,办理借款、还款业务。3.由财务部统一办理全公司货币资金收、支业务。 ...
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负责办理,其进口事务由业务部门办理采购重要材料应由总经理与供应商(或代理商)议价。对于专项用料,必须时由经理或总经理指派专人或指定部门办理采购。第七条 采购部门应 金额超过删元者由总经理核决。3.采购项目经审批后又发生采购数量、金额变更,请购部门须按新情况所要求程序重新报批。但若更改后审批权限 ...
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、相互制约。重大投资、资产处理、资金调度和其它重要经济业务事项决策和执行,以及互相监督制约程序要合理、明确和完善。 第三章 财务人员第六条 财务 按计划购置,不得盲目购置,部门在购入固定资产前应填写“财产物品申购单”,按规定程序核准后,据以办理购置手续。第十七条 固定资产是指使用期限在一年以上, ...
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银行贴现。或者通过背书形式将未到期应收票据支付物资采购。4.为了确保应收票据安全与完整,按照内部牵制制度要求,应收票据实行实物与记帐 十条公司按不同经济业务性质制定了货币资金支付审批付款程序。会计人员对于款项支付要严格按照操作程序要求进行审核,并按公司规定管理权限办理审批手续,未按 ...
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