的将来有可能发生变化,并因其变化而对发行人产生不利影响。5.其它风险。指对发行人存在除上述各方面风险之外的风险,例如:(1)本次募股资金投向新 。* *主要合同承诺指发行人与其它机构或个人订立合同,在未来期间以规定价格购买合同对方的劳务、产品,或以约定金额对外进行投资等。 (十六)主要固定资产本节介绍 ...
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他人行使;(五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。 第七十八条未经公司章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。 回购本公司股票或者合并、分立和解散方案;(八)在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项;(九)决定公司内部管理机构的设置 ...
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的股权,根据原合营公司合同书规定,甲方应投资____币______万元。现甲方将其占公司____%的股权以____币______万元转让给乙方。 2、乙方应于本 3、股权转让前,聘请在中国注册的会计师(或公司董事会组织)对公司进行审计,甲方按审计报告表的范围承担应分担的风险、亏损和享有权益,甲方应分担 ...
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制度;(十一)在股东会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项;(十二)决定公司职工的工资、福利、奖惩方案;(十三)制定《公司 他人行使。(五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。 第二十六条未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。 ...
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;2.公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的个人简历;3.股东会议的会议记录;4.公司依规定披露的其他信息、资料。 五、股东会章程应明确规定股东会的 (一)章程应载明规定公司内部管理制度和风险控制制度的条款,至少包括下列内容:1.公司实行投资分析、决策和操作相分离的制度;2.公司设立内部稽核部门, ...
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办法》第九条第(四)项之规定。5.经发行人股东大会批准,上述拟投资项目共需投入资金人民币____亿元,本次发行计划募集资金人民币____亿元,不超过 案件。二十一、发行人招股说明书法律风险的评价本所律师依法参与了本次发行招股说明书的编制和讨论,审阅了招股说明书,并对其中引用法律意见书和律师工作报告相关 ...
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人民币____亿元,本次发行计划募集资金人民币____亿元,不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额,符合《管理办法》第九条第(五)项之规定。 与主营业务一致,符合国家法律法规和规范性文件夹规定,未发现存在潜在的法律风险。 二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚情况经核查,本所未发现发行人、A公司 ...
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人民币____亿元,本次发行计划募集资金人民币____亿元,不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额,符合《管理办法》第九条第(五)项之规定。 与主营业务一致,符合国家法律法规和规范性文件夹规定,未发现存在潜在的法律风险。二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚情况经核查,本所未发现发行人、A公司 ...
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人民币____亿元,本次发行计划募集资金人民币____亿元,不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额,符合《管理办法》第九条第(五)项之规定。 与主营业务一致,符合国家法律法规和规范性文件夹规定,未发现存在潜在的法律风险。 二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚情况经核查,本所未发现发行人、A公司 ...
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》第九条第(四)项之规定。 5.经发行人股东大会批准,上述拟投资项目共需投入资金人民币____亿元,本次发行计划募集资金人民币____亿元,不 案件。 二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 本所律师依法参与了本次发行招股说明书的编制和讨论,审阅了招股说明书,并对其中引用法律意见书和律师工作报告相关 ...
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