期。具体体现在:1.面临着质检在经济社会中的发展越来越重要、信息化在质检工作中也越来越重要的发展机遇,但同时也面临来自质检业务对信息化工作 加快内部审计建设,建立健全信息化建设绩效评估体系,引导和规范信息化建设资金使用,通过“统一调配,合理使用”提高资金使用效率,缓解信息化建设投入不足所带来的发展问题 ...
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对称性的剩余控制权便是基金治理框架设计中的前置性问题。 其二是代理链与投资基金内部约束机制之间的关联。在学理上,基金内部存在两层委托代理关系:一层 董事对基金董事会审计委员会进行组织与运作;⑧独立董事的任何法律顾问必须是独立的法律顾问。此外,美证券交易委员会还要求披露基金董事会在基金治理中的作用、董事 ...
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职权,而其主要职能是从事刑事公诉工作。 如何理解《宪法》第135条,是个需要认真探讨的问题。《宪法》中的所谓公安机关其实只是行政机关(政府)中的一个 行政执法的监督工作很难做,这应该是事实。行政机关的内部设有好多个监督部门,监察、审计、食品药品监管、金融监管、生产安全监管、环境安全监管,工作开展了不少 ...
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对称性的剩余控制权便是基金治理框架设计中的前置性问题。 其二是代理链与投资基金内部约束机制之间的关联。在学理上,基金内部存在两层委托代理关系:一层 董事对基金董事会审计委员会进行组织与运作;⑧独立董事的任何法律顾问必须是独立的法律顾问。此外,美证券交易委员会还要求披露基金董事会在基金治理中的作用、董事 ...
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对称性的剩余控制权便是基金治理框架设计中的前置性问题。 其二是代理链与投资基金内部约束机制之间的关联。在学理上,基金内部存在两层委托代理关系:一层 董事对基金董事会审计委员会进行组织与运作;⑧独立董事的任何法律顾问必须是独立的法律顾问。此外,美证券交易委员会还要求披露基金董事会在基金治理中的作用、董事 ...
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国务院规定,配合有关组织和部门对国家重点大中型企业和国有金融企业进行审计监督。(七)对市级国有金融机构和企业事业组织的内部审计工作进行指导与监督;对社会 及罚款过渡专户;指导下级审计机关的法制工作。(四)财政审计科拟定全市及市级预算执行情况审计的总体方案,汇总审计结果;负责审计市级预算执行情况、市地 ...
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协调和沟通,建立和完善不同行政职能协调配合、相互制约的机制。探索政府内部管理的法定化,政府各部门的办公设施、交通工具、福利待遇,应当逐步统一标准。(二) 政府立法、执法工作和执法监督中的重大问题亲自抓、负总责,切实把依法行政落实到政府工作的各个方面和环节。(二)切实加强政府法制机构和队伍建设。各级政府 ...
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财务收支情况进行监督检查,及时发现管理中的问题,防止内部违法违纪行为的发生,切实提高财政部门自身管理水平。(五)对社会审计机构审计的国有企业年度财务决算的 立法进程,为财政部门履行财政监督职责创造良好的法制条件,赋予财政监督机构和检查人员相应的职权,并建立健全内部管理制度,规范自身监督行为。要加大执法 ...
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。三是加快干部人事制度改革。建立和完善由组织人事、纪检监察、审计等部门参加的干部监督工作联席会议制度,对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》情况 ,深化纠风工作。结合今年粮食中心任务,要认真解决以下几方面的问题:1.要继续纠正粮食购销工作中的不正之风,重点查处粮食收购工作中压级压价、损害农民利益和 ...
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发挥审计监督在我省改革开放和经济建设中的积极作用,现就加强和改进全省审计工作的有关问题提出以下意见。一、全面深入贯彻《审计法》,积极推进依法治省方略 培训内部审计人员,交流工作经验,推动内部审计工作不断发展。内部审计机构要在所在部门和单位的领导下,通过积极有效的工作,在建立健全部门、单位内控制度,完善 ...
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