员工的都是不尽全面的,由股东主权转变为员工主权也很难说是一种进步。在公司内部民主气氛缺乏的状况下,单纯用员工治理替代股东治理,只是一种独裁方式向另 的转化而已,而且前者与后者相比,在一定程度上又牺牲了投资与风险相适应的经济原则。由此可见,在公司内部营造民主治理的气氛,建造结构性的民主治理模式,要比单纯 ...
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监督职责。 ②日本模式,法人持股率高,经营者在公司中居主导地位;公司内部决策权与执行权统一,监督和约束主要来自公司外部,一是来自交叉持股的持股公司 ,还是市场经济条件下的股东至上的观念都是过激的。股东是公司得以成立的决定性条件之一,他的投资风险大于员工的失业风险已经是一个无需论证的事实。然而对公司来讲 ...
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技术创新的制度安排等。 第四十九条发行人应披露其核心技术人员、研发人员占员工总数的比例,所取得的专业资质及重要科研成果和获得的奖项,披露最近两年核心 对公司内部控制的鉴证意见。注册会计师指出公司内部控制存在缺陷的,应予披露并说明改进措施。 第六十九条发行人应披露对外投资、担保事项的政策及制度安排,说明 ...
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二级市场减持股份等因素引起管理层、管理制度、管理政策不稳定的风险,以及公司内部激励机制和约束机制不健全的风险等。对发行人存在大股东控制、非常复杂 于×××网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。”“投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票 ...
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控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见。注册会计师指出公司内部控制存在缺陷的,应予披露并说明改进措施。第十 ⅩⅩⅩ网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。''投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票 ...
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公司审计工作的审查和监督职权。审计工作部是公司内部审计工作的常设机构,负责组织实施审计工作委员会制定的审计工作计划。条件尚不成熟的保险中介机构可设立 、年度经营计划及执行情况审计;年度经营目标责任书完成情况审计;经济责任审计;投资活动审计;会计核算、报表审计;业务收入审计;以及其他需要审计的审计事项。 ...
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二级市场减持股份等因素引起管理层、管理制度、管理政策不稳定的风险,以及公司内部激励机制和约束机制不健全的风险等。对发行人存在大股东控制、非常复杂 于ⅩⅩⅩ网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。”“投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票 ...
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: (一)董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告,包括对公司财务报告的两次审议意见、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表的专项意见、对会计师 与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §7 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 ...
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目标建立并用以支持战略目标的最终实现,是更细化的目标,它使公司内部的各个部门以及员工个人能够认识到实现战略目标的各个构成和因素。操作层面的目标可以分为 在保单允许退保、减保或其它形式的提前终止保险方面。 信用风险 在固定收入投资方面由于公司的债务人不能支付到期本金或利息从而引起经济损失的风险,或在权益 ...
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二级市场减持股份等因素引起管理层、管理制度、管理政策不稳定的风险,以及公司内部激励机制和约束机制不健全的风险等。对发行人存在大股东控制、非常复杂 十二)合作研究与开发或技术项目的转移;(十三)向关联方人士支付报酬;(十四)合作投资设立企业;(十五)合作开发项目;(十六)其他对发行人有影响的重大交易。第 ...
//www.110.com/fagui/law_75656.html -
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