能否顺利迈向财产公示,必须认真对待申报人的隐私权保护问题。 一、隐私权保护与财产申报制度的冲突 隐私权是权利谱系中的新生权利,最早是由美国学者沃伦 了秘密申报部分,需要填写《秘密申报表》。该表不对社会公开,由当地纪检监察机关内部掌握,只有在官员受到严重党纪、政纪处分或刑事处罚后方可申请查阅、使用其秘密 ...
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之所以会出现这种状况,是因为这里既存在着研究者持什么样的经济法理念的问题,又包括研究者对历史和现实中的干预如何揭示和评价的问题。对此,笔者将在过去认识的基础 出版社2001版,第18页。 [14]吕世伦、贺小荣:《国家主义的衰微与中国法制现代化》,J.载于《法律科学》1999年第3期。 [15]亚里士 ...
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之所以会出现这种状况,是因为这里既存在着研究者持什么样的经济法理念的问题,又包括研究者对历史和现实中的干预如何揭示和评价的问题。对此,笔者将在过去认识的基础 出版社2001版,第18页。 [14]吕世伦、贺小荣:《国家主义的衰微与中国法制现代化》,J.载于《法律科学》1999年第3期。 [15]亚里士 ...
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运用、判断和确认证据时自由裁量权较大,使法官的“心证”无法建立在统一规范的基础之上,从而影响了“公正与效率”的法制目标。二是司法解释效力有限而且仅适用司法活动。 思考》,载《法庭内外》2000年第2期。③王利明:《审判方式改革中的民事证据立法问题探讨》,载《中国法学》2000年第4期。④何家弘主编:《 ...
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解决各类金融纠纷,化解各种隐患,增强金融机构和抗御金融风险的能力,成为实践中亟需解决的问题。 关键字:商业银行(Commerical Bank)贷款(loan)风险( 环节也要有一个具体目标,这是贷款业务内控系统的运作方向。 E. 内部稽核控制,通过内部稽核机构或人员对贷款业务及其操作行为进行监督,它 ...
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工作完成后,起草单位应当将草案及其说明、各方面对草案主要问题的不同意见和其他有关资料送本部门的或者本级政府的法制机构对草案进行统一审查、修改,由法制机构 。审计机关负责人没有违法失职或者其他不符合任职条件的情况的,不得随意撤换。在政府内部监督范围内,审计机关的职责主要是:(1)对本级政府各部门和下级 ...
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:《竞争法研究》,1999年第1版,中国法制出版社,第234250页。 [7] 王晓晔著:《企业合并中的反垄断问题》,1996年第1版,法律出版社,第3075页。 [8] 冯子标等著:《企业并购中的经济技术关系》,2000年第1版,中国审计出版社,第1225页。 [9] 张岩贵著:《国际直接 ...
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聘请总经理后,能够进行尽职调查工作,及早发现问题,也不至于发生此案。 (六)内部审计的专项调查 对于内部审计查出的问题或线索,调查人员要顺藤摸瓜,注意调查的方式 企业的蛀虫,也发现了企业财务制度存在严重的漏洞。许多类似的案例证实,通常情况下,在内部审计中要注意发现下列线索: (一)挪用小额现金; (二 ...
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报告等审计事项进行审查,并提出意见的行为。第三条 审计机关的复核机构是本机关的法制审理机构。地市一级审计机关应当按照《行政复议法》、《审计法》以及国务院和 和建议执行后可能会产生较大影响的;(七)被审计单位和审计组在审计报告中的有关问题上有较大分歧的;(八)审计报告中有关问题的定性、处理涉及到的法律、 ...
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宣传《中共中央、国务院关于批转〈中央宣传部、司法部关于在公民中开展法制宣传教育的第二个五年规划〉的通知》(即中发[1990]20号文件),宣传第 经营责任制有关财务问题的暂行规定国营商贸金融企业固定资产折旧办法及其补充通知3.审计人员除学习上述财会人员应学习的法规外,还应学习:审计署关于内部审计工作的 ...
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