单位直接采取或者通知有关部门采取强制措施的权力。 5.建议权 建议权指审计机关依法享有的就审计中发现的问题,向被审计单位及有关部门反映建议采取相应措施 有关的计算机信息系统的安全可靠情况、内部控制制度和财政财务收支情况;第二,审计机关有权获得、使用被审计单位用于提取其计算机信息系统中的审计数据接口;第 ...
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。认真实施《南通市行政机关工作人员行政过错责任追究暂行办法》,监察、人事、审计和政府法制等部门要密切配合,及时查处行政不作为、乱作为等行政违法行为, 各部门要满腔热情地解决人民群众工作和生活中的实际问题,依法妥善处理人民内部矛盾特别是涉及群众切身利益的矛盾,保持安定团结的局面。2.认真落实维护稳定工作 ...
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有21件是由公司报表研究基金会提起的。 参见前注6。 [xi] 一般的法律制度, 如民法, 合同法, 竞争法等等, 往往针对特定主体对外交往中的行为进行规范, 而不涉及法律主体内部的具体运作。公司法在方面是一个例外, 它试图对公司的内部治理结构(如股东会/董事/经理的权责结构)进行规范。即便如此, ...
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的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。第十六条 企业应当 法制教育,增强董事、监事、经理及其他高级管理人员和员工的法制观念,严格依法决策、依法办事、依法监督,建立健全法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案制度。 ...
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和国务院规定,配合有关组织和部门对国有重点大中型企业和国有金融企业进行审计监督。(八)对省级国有金融机构和企业事业组织的内部审计工作进行指导与监督;对社会审计 信息、档案、保密、保卫、财务、行政后勤管理等工作;对民族、宗教工作中的重要问题进行调查研究,掌握、编辑和报送政务信息;承办局机关财务、基建拨款 ...
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工作机构设置和人员配备问题,必将制约审计工作的深入开展。为此,地方各级审计机关要按照国务院机构改革中加强政府法制工作的精神,切实加强审计法制工作机构和队伍建设, 量建设一支政治强、业务精、作风正的审计法制队伍,充分发挥其协助本部门行政首长办理法制事务的作用,使审计机关的法制工作落到实处,以促进各项审计 ...
//www.110.com/fagui/law_137770.html -
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优化、债权人介入、审计监督等方面。例如,有人主张在放松企业管制的背景下,完善公司治理时应强调司法介入。理由在于,放松政府管制并不意味公司内部冲突会自行 支持[52]。 关于独立董事制度在实践中的探索与建构。针对独立董事制度在实践中出现的问题,许多研究者从不同的视角提出了不同的建构路径和方案。有人认为, ...
//www.110.com/ziliao/article-203867.html -
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优化、债权人介入、审计监督等方面。例如,有人主张在放松企业管制的背景下,完善公司治理时应强调司法介入。理由在于,放松政府管制并不意味公司内部冲突会自行 支持[52]。 关于独立董事制度在实践中的探索与建构。针对独立董事制度在实践中出现的问题,许多研究者从不同的视角提出了不同的建构路径和方案。有人认为, ...
//www.110.com/ziliao/article-189453.html -
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的贯彻落实、重大投资及建设项目的运作和行政管理中的突出问题开展监督检查,促进政府机关及公务员廉洁、高效行政;强化审计监督职能。突出对重点领域、重点部门 工作实际和特点,研究和制定具体计划,把法制宣传纳入重要议事日程,充分调动各种社会力量的积极性,广泛开展形式多样的法制宣传教育活动,营造全社会共同关注、 ...
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、科研与调研相结合,加大科研成果的推广应用,增强审计科研工作为审计工作服务的有效性和建设性。--加强审计学会和内部审计协会建设,规范社团工作,充分发挥 制度,加强调查研究,及时总结推广基层工作中的好经验,研究解决工作中遇到的问题,搞好分类指导。--加强审计法制建设和规范化建设的协调指导,推动地方开展 ...
//www.110.com/fagui/law_136507.html -
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