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端倪。 《第一财经日报》昨日获得的《齐鲁银行股份有限公司2009年度财务报表及审计报告》(下称《报告》)显示,齐鲁银行的第三方存款质押业务存在借款人营业收入与 由普华永道中天会计师事务所出具的。本报记者从齐鲁银行内部人士获悉,由于普华永道坚持将上述“保留意见”写进审计报告,齐鲁银行已经更换了负责审计的 ...
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、使用、发放--收款、存款、取款及会计帐务上全方位操作。 面对内部管理的混乱和财务制度的虚设,我这名义上的出纳员惶恐不安,于是分别向会计朱志一、所长 ”的钱于是奇妙“瘦身”。 难能可贵的是,漓江会计所没有放弃职业道德底线,特在《审计报告说明》上对朱作弊的情况进行了大幅长篇的客观阐述,并指出主要问题是内 ...
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4亿多元。利润4千多万元,上缴利税1600多万元{此数字摘自天津市渤海会计事物所2005年审计报告}。 恩诚公司的经营情况亦如此。但经侦处2007年3月底审计 年1月被广东警方拘押到2008年3月受害人报案,由于方舟集团内部混乱,特别是方舟集团财务总监金爽等人从中作梗,毁坏帐目企图从中谋求私利。加利利 ...
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是主动交待挪用公款一事。 [b]没有约定还款日期[/b] 这笔巨款全都借给了北京丰银企业集团负责人、金玉大厦总经理梁某。两人在2001年通过《商业杂志》的一位 部、供销总社,乃至比供销总社级别更高的部委审批,并接受财政部与供销总社内部审计部门不定期抽查。 但从2001年到2004年,刘林祥从自己管理的 ...
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公示、集团计划部总经理董昕出任河南移动“一把手”也已基本确定。除此之外,中国移动还启动了对内部管理和财务制度的重新梳理。7月初,中国移动、中国联通相继在内部展开 心理以及企业盈利增长的可能模式,以便为企业决策定制更好的营销策略。” 张锐、李心泽提供的可研报告假定该系统从第一年到第五年的销售收入分别为 ...
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、管控模式、组织架构和分配制度;在流程方面包括业务管理流程、财务管理流程、人力资源管理流程和内部控制流程;在技术这块,要考虑公司的软件,硬件等等能否 了目标之后,我们的审计按照这个目标执行。执行一个阶段之后,我们要进行检查,就是经营分析会。它同样可以变成一个工具,可以设计出经营分析报告的格式,让每个 ...
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其撑腰、壮胆,早就架空了两个公家单位的副手领导和财务会计人员,亦蒙蔽了工商、税务、物价及审计等职能部门方面的工作人员,采取加大损耗、瞒报虚报 空壳公司承接到演艺业务活动后,不管用公私企业接单收款,都会采用A(明)/ B(暗)两版合同书/协议书的方法(即一份是对内部合作双方,为实际收款额度的合约内容,另 ...
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