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中介机构内部涉及会计工作的各项业务及相关岗位,并应针对业务处理过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。第二十七条 内部会计控制 人和分管会计业务的负责人也应当追究连带责任。第五十条 保险中介机构应当完善会计档案管理制度,严格查阅手续,防止会计档案被替换、更改、损毁或遗失。第四章 ...
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中介机构内部涉及会计工作的各项业务及相关岗位,并应针对业务处理过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。第二十七条内部会计控制应当 人和分管会计业务的负责人也应当追究连带责任。第五十条保险中介机构应当完善会计档案管理制度,严格查阅手续,防止会计档案被替换、更改、损毁或遗失。第四章业务 ...
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管理。第二章基础测绘第七条基础测绘是公益性事业,按照国家规定实行分级管理制度。第八条县级以上人民政府测绘行政主管部门会同本级人民政府发展和改革主管部门及其 的其他测绘项目和省重点建设工程测绘项目的测绘成果,未经测绘成果的法定质量检验机构检查验收即向他人提供使用的,由县级以上人民政府测绘行政主管部门责令 ...
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,按照有关法律法规要求及时、足额计提准备金。(七)预算控制。实行全面预算管理,建立预算制度,对预算的编制、执行、分析、考核进行明确;及时分析和控制预算 即对重要业务或典型业务进行测试,按照规定的业务处理程序进行检查,确认有关控制点是否符合规定并得到认真执行,以判断内部控制的遵循情况。(二)功能测试。即 ...
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有关方针政策和规章制度,遵守财经纪律,认真做好以下各项工作:一、建立健全基建财务管理制度,做好投资预测、计划、控制、核算、分析和考核工作;二、根据上级行 、地质图、勘察记录、化验实验报告、重要土岩样及说明永久2.地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位观测记录永久3.水文、气象、地震等 ...
//www.110.com/fagui/law_178088.html-了解详情
(二)明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级管理人员在内部控制中的责任。(三)建立独立董事制度,对董事会讨论事项发表客观、公正的意见。(四) ,即对重要业务或典型业务进行测试,按照规定的业务处理程序进行检查,确认有关控制点是否符合规定并得到认真执行,以判断内部控制的遵循情况。(二)功能测试, ...
//www.110.com/fagui/law_163758.html-了解详情
对象的层次,突出重点和关键点。例如,对商业银行总部的评价应突出管理方面的问题和薄弱点以及制度规定方面的缺失,而对分支机构的评价应侧重执行方面的问题。 ,即对重要业务或典型业务进行测试,按照规定的业务处理程序进行检查,确认有关控制点是否符合规定并得到认真执行,以判断内部控制的遵循情况。(二)功能测试,即 ...
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按照划定的红线图,对建筑物的主轴控制点进行实地测放,并在建筑物施工至正负零时进行检核,以对建筑物的位置、基底形状及尺寸进行规划管理。第二十五条本市城市规划 、汉阳和武昌地区按城市建筑密度的大小、不同的历史形成时期,以及城市生活居住环境的质量等级等因素,划分为密度一区、密度二区和密度三区。一、密度一区: ...
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第十七条复审小组交换意见稿。为提高稽核工作质量,控制和降低稽核风险,稽核组应实行小组交换意见稿复审制度。 第十八条撰写稽核组稽核报告(初稿 )进行“穿行测试”。“穿行测试”是稽核人员根据各项业务的流程,从头至尾追查几笔通过关键控制点的业务,以进一步了解被稽核单位内部控制的设计与执行情况。2.实施符合性 ...
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