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报告工作,执行成员大会决议; (二)制订本社发展规划、年度业务经营计划、内部管理规章制度等,提交成员大会审议;(三)制定年度财务预决算、盈余分配和 的决定[注:或者监事会的要求],本社委托____________审计机构对本社财务进行年度审计、专项审计和换届、离任审计。 第五章合并、分立、解散和清算第 ...
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的其他职权。4.公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。5.董事会制定董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和 工作,组织实施董事会决议;(二)公司年度计划和投资方案;(三)拟定公司内部管理机构设置方案;(四)拟定公司的基本管理制度;(五)制订公司的具体 ...
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的结构体系和职责权限五、本公司财会人员必须持证上岗,遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度,认真履行职责,如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位必须由 ,必须时可直接向上级财务主管部门反映。六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督;定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。资金管理七、 ...
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:(一)请购与审批;(二)询价与确定供应商;(三)采购合同的订立与审计;(四)采购与验收;(五)采购、验收与相关会计记录;(六)付款审批 章付款控制第十九条单位应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》等规定办理采购付款业务。第二十条单位财会部门在办理付款 ...
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并购结束后,财务部经理需拟写并购信息披露报告,交财务总监与总裁审核、审批。第17条 企业董事会及其审计委员会应当在年度财务报告披露前,审核并购交易信息披露报告的适当性和充分性。第18条 并购信息披露的具体规定按第16章“企业内部控制——财务报告编制与披露”中的有关规定 ...
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:(一)请购与审批;(二)询价与确定供应商;(三)采购合同的订立与审计;(四)采购与验收;(五)采购、验收与相关会计记录;(六)付款审批 章付款控制第十九条单位应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》等规定办理采购付款业务。第二十条单位财会部门在办理付款 ...
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对违反本守则的行为,依据公司举报、受理的有关规定及时向监察部门反映。公司董事会审计委员会、监察、审计等部门负责对公司违规、违纪问题的监督和管理。7.3.公司 中须遵循的具体规定还须包括:国家法律、法规、行政规章、公司章程以及公司内部现行的各项规章制度。8.2.员工签订劳动合同,应同时签署《员工声明一》 ...
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六条 对有意违反资金管理规定,严重危害全行业资金管理秩序或给本单位、其他内部成员单位造成重大经济损失的,对直接责任者给予开除留用察看以上处分;触犯刑律的 省烟草公司资金管理中心负责解释,各级纪检、监察和审计机构对执行情况实施监督。 第十九条 对各内部成员单位的资金管理情况,纳入年度经济运行质量考核体系 ...
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在平等互利的原则上达成如下协议: 第一条定义“____________”意指世界卫生组织制定和随时修改的“____________”指标,以及由乙方制定和随时修改的关于质量标准的内部规定。“制造”意指从活性物质开始,并把它们做成适当剂型的制造过程。如药片、糖衣药丸、胶囊、药膏、栓剂、溶液和其它制剂。 ...
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10%以上的股东联名要求,通过股东代表大会可聘请会计师事务所对本公司的经营和财务进行审计,其审计费用由联名的股东承担。5.有达到10%以上的股东联名要求,通过 执行股东会的决议;2.负责召集股东会,并向股东会报告工作;3.决定公司内部管理机构的设置;4.制定公司年度财务预、决算方案和利润分配方案,弥补 ...
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