必须同经济改革相结合,为经济改革服务。我公司设立的审计机构,实行内部审计监督制度。通过审计监督,严肃财经纪律,监督履行财务责任制,改善企业经营管理, ,对经济活动、会计核算程序和财务收支、财务处理的正确性、真实性、合法性进行审计监督。第十条 对公司内所属单位的经济改革方案,承包方案的经济效益及其相关的 ...
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。你厂在市场竞争激烈和资金非常紧的形势下,坚持厂长负责制,加强内部控制,开展挖潜革新,积极开拓市场,做好售后服务,使销售收入从1993年第 你厂属全民所有制大中型企业,根据《审计署关于内部审计工作的规定》和你厂内部管理的需要,应当设立独立的内部审计机构。 ________市审计局(印章)______年 ...
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,保证会计信息资料的真实可靠。 3.有利于实现企业的经营目标。一个健全的内部会计控制制度,有利于企业经营活动按照既定方针进行,实现企业的经营目标。 4. 机构应接受企业最高管理层的领导,保持较好 的相对独立性。通过内部审计制度,保证企业经营方针政策的贯彻执行,评价财务会计信息的真实性和可靠性,评价各级 ...
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合并利润分配表中该项目的一致性。(五)审查合并损益表调整项目的正确性。1.审查内部销售商品已实现对外销售部分,是否对营业收入和营业成本项目进行了抵消。2. ,等等。(三)通过审查资产负债表日后的有关账目、财务报表和查询资产负债表日至审计日止的资本、长期负债、营运资金等有无重大变动,重点调查有无下列( ...
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公司该年度利润分配计划。你公司在市场竞争激烈和资金非常紧张的形势下,加强内部控制,开展挖潜革新,积极开拓市场,做好售后服务,使销售收入从2000年第三季度 或者和其他业务部门合设为一个机构,不仅不科学,而且会削弱甚至会变相取消内部审计监督。你公司是大型股份有限公司,根据国家有关规定和你公司管理的需要, ...
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审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的依据。?第二条 根据国家的方针政策 、规章制度、对全厂的财务收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性,进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经济效益的目的。?任务和 ...
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,任何人不得阻止或拒绝,违者将严肃处理。2.审计监察机构与职权2.1 公司设审计监察室,负责公司的内部审计监察工作,直接对董事会负责受董事长领导代表董事会监 财经纪律和公司方针、计划、规章制度在公司内达到完整的贯彻执行。3.2 审计监察工作的范围:3.2.1 国家有关方针政策、财经法规和公司规章制度的 ...
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。二、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及企业有关规章制度。三、熟悉审计方法和审计程序,经过专门的审计业务培训,具备胜任业务的能力。四、熟悉财务会计、税务会计等 、具有较强的分析与判断能力,有一定语言文字表达能力。六、从事财务工作5年或审计工作2年以上,具有中级以上会计职称。七、客观公正,廉洁清正。...
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。第一百二十七条 董事会运用公司资产进行对外长期股权投资、兼并收购项目、内部改扩建和新建项目、技术改造项目、其他固定资产购建项目以及重大资产处置事宜的 百八十九条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。第二节 内部审计第一百九十条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行 ...
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规则,以确保董事会的工作效率和科学决策。第98条 董事会设立预算审核委员会、审计委员会、薪酬委员会等专门委员会和董事会认为需要设立的其他专门委员会。各专门委员会在 2)提出公司聘任会计师事务所的议案;(3)对公司内部审计人员及其工作进行考核;(4)对公司内部控制制度进行考核;(5)检查公司存在或潜在的 ...
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