资金管理、固定资产管理、预算管理、成本费用管理、对外担保、国有资产监督管理、内部审计、责任会计、财务会计报告等一系列管理办法。制定的各项管理制度要装订 办理会计事项,对弄虚作假的行为,要依法追究有关人员的责任。五、实行企业内部资金集中统一管理,依法管理子公司投资,融资事项企业集团应当通过法定程序加强对 ...
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提高其使用效益,保障我院各项教育事业的顺利发展。 第5条 财务管理及内部控制制度审计的主要内容包括以下几项。 1. 财务管理体制与运行机制是否符合国家的 资金是否按照规定设置专门的账户进行单独核算,核算是否合规。 第10条 资产审计的主要内容包括以下几项。 1. 现金和各种存款的管理和使用是否符合规定 ...
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课程开发管理、教师资源管理、培训组织与实施、培训效果评估、培训度量、流程审计各环节的流程设计。 谁来管培训--培训组织体系设计 企业培训流程的顺利实施 、证据搜集等方式审核流程符合度,并向培训委员会出具审计报告。为配合审计,需要准备相应的内部审计的checklist以保证流程中的重点证据都被审查到。 ...
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纠正,对于弄鹰作假、营私舞弊、违法乱纪行为 ,财务人员应坚持拒绝执行,同时向审计处报告;(五)实事求是:坚持一切从实际出发,全面、准确、如实地反映 ,提高经济效益,集团财务部下设的稽核处,配备专职稽核审计师对集团及下属公司进行内部审计和法务监督 ,独立行使稽核监督职权,直接对集团领导人负责并报告工作。 ...
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预算管理委员会制定的编制方针指引下进行。 第十三条 企业编制财务预算要按照内部经济活动的责任权限进行,并遵循以下基本原则和要求: (一) 坚持效益优先原则 批准,重大的调整应提交企业董事会或经理办公会审议批准,并财务预算执行中存在的问题,充分发挥内部审计的监督作用,维护财务预算管理的严肃性。 财务预算 ...
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纠正,对于弄鹰作假、营私舞弊、违法乱纪行为 ,财务人员应坚持拒绝执行,同时向审计处报告;(五)实事求是:坚持一切从实际出发,全面、准确、如实地反映 ,提高经济效益,集团财务部下设的稽核处,配备专职稽核审计师对集团及下属公司进行内部审计和法务监督 ,独立行使稽核监督职权,直接对集团领导人负责并报告工作。 ...
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由董事会秘书保存,保存期限为____年。第八章 财务会计制度、利润分配和审计第一节 财务会计制度第一百五十三条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的 十一条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。第二节 内部审计第一百六十二条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部 ...
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决策。监事会议事规则由监事会制订,股东会批准。第八章 财务会计制度、利润分配和审计第一百零一条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的 条 公司可以采取现金派发、送股或者公积金转增股本等方式分配股利。第一百零六条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部 ...
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合并利润分配表中该项目的一致性。 (五)审查合并损益表调整项目的正确性。 1. 审查内部销售商品已实现对外销售部分,是否对营业收入和营业成本项目进行了抵销。 2 等。 (三)通过审查资产负债表日后的有关账目、财务报表和查询资产负债表日至审计日止的资本、长期负债、营运资金等有无重大变动,重点调查有无下列 ...
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合并利润分配表中该项目的一致性。 (五)审查合并损益表调整项目的正确性。 1. 审查内部销售商品已实现对外销售部分,是否对营业收入和营业成本项目进行了抵销。 2 等。 (三)通过审查资产负债表日后的有关账目、财务报表和查询资产负债表日至审计日止的资本、长期负债、营运资金等有无重大变动,重点调查有无下列 ...
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