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审批单——→财务部长审批——→连同工资软盘交出纳岗划,保证10日到账 注:(1)工资发放日须委托出纳领新开户存折,登记后由领取人签字发放 年初在服务金明细表中计算奖励金。 (2)奖励金具体计算方法执行《长期服务金管理办法》。 (2)奖励金支付 收到人力资源部开具的奖励金支出证明单——→与奖励金账户 ...
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:以“主旨”“依据”“公告事项”三段式斟酌运用。(二)函、签呈:以“主旨”、“说明”、“办法”、“请求、拟办或建议”三段式斟酌运用。(三)业务接洽便函:以公文三 因业务需要或受地区限制需增刊者,由业务主办部门依本条第一规则申请。2.增刊的印信应由管理部门斟酌实情设法加以区别。第三十六条 印信缴销(一 ...
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培训;4.奉派外出考查;5.其它不必扣情况; 第二章 业务类人员考核第七条 另见《销售人员薪资管理办法》和各子公司的《生产人员薪资管理办法 超过计划70%以上,员工享受300元的奖金基数。4.计算方法:个人绩效奖金额=300×完成率(%)×职务奖金系数第十三条 职务奖金系数明细(略)第十四条 ...
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体系,配合甲方有计划的开展市场促销活动。 第二十九条乙方必须按照甲方制定的商品订单管理办法向指定部门进行订货,并按订单约定的方式进行结算。未经许可不得跨地区订货。 。甲方将定期对乙方经营业绩进行考核,如乙方连续三个月未能完成保底销售指标,又未能提出甲方认可的理由,甲方有权取消乙方经营资格。 第三十 ...
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时,前往收款人应将重新更改约定收款日填明于“统一发票签收单”中,并将该单交会计员注销登记,及时更改“人名别应收账款明细卡”上的记载。第九条 凡应收 未事先言明而于收款时尾不付等事情,无法取得客户正式签署的“销货折让证明单”时,均视同坏账处理。坏账的发生,除按外务人员待遇办法等规定的赔偿办法办理外, ...
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发生长、短问题要及时向领导汇报,查明原因按“财产损溢处理办法”进行处理,不得擅自将长、短相互抵补。4.因公外出或购买物品,需借用现金时,出纳人员一律 。下班要检查窗户、保险柜,门锁好后,方能离开。二、收款台、柜台1.现金的管理(l)企业收款员、售货员收到顾客现金时要看清面值,按规定放进钱箱,大面额 ...
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填写“用申请单”,列明用计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。3、出差人员公司后,应形成出差完成情况书面报告,并 ,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。(二)伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12 ...
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人员应在公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前未清者 ,集中购置,并指定专人负责。 (二)报销流程 1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理 ...
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罚款等款项及时交付财务部门,以便及时处理账务。3.3银行存款管理3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》,银行支票等结算凭证和印鉴要由两人 查处每笔业务处罚现金出纳会计5元。10.2对违反3.3.1、3.3.2责任人,一经发现或查处每次罚款10元。10.3公司往来账会计违反3.4.2 ...
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第一条 目的为加强本公司采购工作管理,规范采购作业事务,提高采购成效,特制订本办法。第二条 要求1.采购对象:采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平 ,应尽速与供应厂商交涉扣、退货、换货等事宜,并将交涉结果记录于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏内,并呈总经理核签后,送材料库。(1)对于需 ...
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