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的项目和公司内所属单位的集体经济及合作联营的财务收支和经济效益进行审计监督。12.对侵占国家资财、行贿受贿、营私舞弊、贪污盗窃、挪用公款、投机倒把等 、法规和政策以及本部门、本单位的规章制度,对本单位及所属单位的财政、财务收支及其经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权,对本单位领导负责并报告 ...
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从事国债回购业务的《补充协议书》。4月21日王X安排D公积金管理中心财务人员将1000万元资金上划到21000217账户。2004年7月19日,王X 谋取利益,非法收受丽江I房地产公司贿赂的人民币15000元,其行为已构成受贿罪。关于玉龙纳西族自治县人民检察院提出王X构成挪用公款罪的抗诉理由,经查, ...
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财务收支审计工作方案 根据 建筑工程公司司务会研究,决定对所属第一工程处(以下简称 建一处) 年度财务收支情况进行审计。现将有关事宜安排如下: (一)审计 .滥发奖金、补贴、实物和私分商品物资;5.请客送礼,挥霍浪费;6.挪用公款,贪污盗窃,行贿受贿;7.其他违纪行为。 审计的要点是:。 审查原始 ...
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