岗位用人失察,违规操作,致使侵害社会保险基金的事件时有发生。实践证明,切实加强社会保险内部控制工作,是确保社保基金安全的本质要求,也是规范经办业务、保证社会保险 我部社会保险事业管理中心。总结要全面反映年度内部审计工作情况,重点反映内控制度建设存在的问题和典型审计案例。各地要制定贯彻落实《内控办法》的 ...
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本办法第十条规定的事项外,会员制期货交易所章程还应当载明下列事项:(一)会员资格及其管理办法;(二)会员的权利和义务;(三)对会员的纪律处分。第十二条期货交易所 ;(四)发起人名单及其审计报告;(五)拟任用高级管理人员和从业人员名单、简历和相关资格证明;(六)拟订的期货业务制度、内部控制制度和风险管理 ...
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审计、会计、经济及相关专业中级及中级以上专业技术职称的人员;2.具有国际注册内部审计师证书的人员;3.具有注册会计师、造价工程师、资产评估师等相关执业证书的 组织资格证书考前培训,考试的实施,资格证书的发放、管理和年检注册,对违反本办法人员向中国内部审计协会提出查处意见。第十三条资格证书不得涂改、转让 ...
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审计工作,以维护本单位合法权益,改善经营管理,促进廉政建设,提高社会效益和经济效益。第五条广播电影电视内部审计机构在本部门、本单位主要负责人的直接领导 规章;(四)依据以上规定制定的实施办法。第七条审计署驻广播电影电视部审计局负责领导广播电影电视部所属单位的内部审计工作,并指导、监督广播电影电视系统的 ...
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项目、技术改造项目、更新改造项目。第三条本办法所称固定资产投资项目审计,是指煤炭内部审计机构对本单位及其所属单位固定资产投资项目从前期准备工作开始 验收全过程有关财务收支真实性、合理性、合法性和效益性进行的内部审计监督。其目的是促进煤炭企事业单位加强管理,保障购建固定资金的合理、合法使用,提高投资效益 ...
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审批。第六条煤炭内部审计机构对社会保障基金内部控制制度的下列内容进行审计监督:(一)财务管理的规章、制度是否健全、有效,会计核算办法是否符合国家规定; 拖欠、少发或擅自提高支付标准、增加项目发放保险费用等问题;(七)社会保障管理机构对社会保障基金的运作是否符合国家规定,社会保障基金是否安全、完整,符合 ...
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指在中国境内经中国保监会批准设立,并依法登记注册的人寿保险公司;本办法所称寿险公司分支机构限于寿险公司法人机构依法设立的省级(含直辖市、计划单列市)分公司 健全性、合理性和有效性实施独立评估。内部审计部门应配备具有相应资质和能力的审计人员;应有权获得寿险公司的所有经营、管理信息;应定期或不定期根据辖属 ...
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县、区审计机关负责县、区属建设项目的审计监督工作。审计机关应当加强对部门和单位内部审计机构以及社会中介组织建设项目审计质量的监督管理。计划、财政、监察、土地、规划 最终结算和竣工验收及资产移交手续的。第三十条部门和单位内部审计机构的工作人员,在建设项目审计中有本办法第三十一条所列行为之一的,由审计机关 ...
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;城市商业银行副监事长、董事,信贷、财务会计、内部审计部门总经理,支行副行长。对住房储蓄银行高级管理人员的备案范围,比照股份制商业银行办理。(三)信托投资公司 ,5个工作日内无异议,视为申报资料完整。在确认申报资料完整、并根据本办法第二十五条获得有关监管部门的反馈意见后,中国人民银行审核行应在15个 ...
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并予以保证。第十一条 依据中国内部审计协会《内部审计人员岗位资格证书实施办法》和《内部审计人员后续教育实施办法》,内部审计人员实行岗位资格和后续教育制度 工作需要,经本单位主要负责人或权力机构授权,内部审计机构可以委托社会审计组织进行审计,并负责对其监督和管理。第二十三条 经主要负责人或权力机构授权, ...
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