;(二)严格执行中国注册会计师执业准则,审计工作底稿应规范全面,业务质量控制体系应完善有效;(三)对审计工作实施中遇到的重大问题应及时向委托方报告, 合同)中加以明确。第十二条市财政监督局应加强对会计师事务所和注册会计师工作质量、服务质量的过程监控和事后评价,及时纠正会计师事务所和注册会计师的违规行为 ...
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的通知 上海市财政局关于印发《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表注册会计师审计暂行办法》的通知(沪财会[2010]76号)各市级预算主管部门,各区县 二)严格执行中国注册会计师执业准则,审计工作底稿应规范全面,业务质量控制体系应完善有效;(三)对审计工作实施中遇到的重大问题应及时向委托方 ...
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、基本农田和标准农田保护政策等是否落实到位;对土地的征地、供应、使用的监管工作是否到位;存量土地管理、矿山监督管理、地质灾害防治等是否符 合法律、法规的 具体实施审计时,应取得充分、相关、可靠的审计证据,编制审计工作底稿。(六)审计组提交审计报告前应当征求被审计单位领导干部所在部门、单位和本人的意见。 ...
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办法(试行)》及有关法律、法规规定,制定了《浙江省国土资源系统领导干部经济责任审计办法》。现印发给你们,请遵照执行。二〇一〇年十一月二十九日浙江省国土资源 实施审计时,应取得充分、相关、可靠的审计证据,编制审计工作底稿。(六)审计组提交审计报告前应当征求被审计单位领导干部所在部门、单位和本人的意见。1 ...
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决算;2.固定资产投资项目的立项、资金来源,以及预处算、决算、竣工、开工审计;3.资产管理情况;4.经营成果,财务收支的真实性、合法性、效益性;5.内部 审计档案管理制度。第十七条审计档案管理范围:1.审计通知书和审计方案;2.审计报告及其附件;3.审计记录、审计工作底稿和审计证据;4.反映被审单位和 ...
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离任的经济责任;7.管理活动、行政活动;8.其他认定事项。 第九条 内部审计依据:1.国家法律、法规、政策;2.公司规章制度;3.公司经营方针、计划、 档案管理制度。 第十七条 审计档案管理范围:1.审计通知书和审计方案;2.审计报告及其附件;3.审计记录、审计工作底稿和审计证据;4.反映被审单位和 ...
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决算;2.固定资产投资项目的立项、资金来源,以及预处算、决算、竣工、开工审计;3.资产管理情况;4.经营成果,财务收支的真实性、合法性、效益性;5.内部 审计档案管理制度。第十七条审计档案管理范围:1.审计通知书和审计方案;2.审计报告及其附件;3.审计记录、审计工作底稿和审计证据;4.反映被审单位和 ...
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不能取得提供者的签名或者盖章的,应当注明原因。第十七条内部审计人员应当编制审计工作底稿,对审计中发现的问题,作出详细、准确的记录,并注明资料来源。第 部门或者投资主体。第二十四条适用本条例的单位有关人员有下列情形之一的,审计机关应当责令其限期改正并根据情节轻重和不同责任,提出给予行政处分的建议,该单位 ...
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情况总结、管理建议书等。会计师事务所及注册会计师对上市公司财务报告出具非标准无保留审计意见的,要按照《股票上市规则》的要求出具专项说明。发现上市公司涉嫌舞弊或 。各会计师事务所应将其与独立董事、审计委员会和证监局的沟通情况、会议内容及各方签字的会议纪要存入审计工作底稿。(三)提高风险意识,关注上市公司 ...
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指审计部门对政府投资项目的前期准备阶段、建设实施阶段和竣工交付阶段进行全过程的审计监督。? 本规定所称政府投资项目,是指使用财政预算资金(含国债资金) 审计质量;? (三)根据《审计准则》和《审计质量控制办法》等有关规定和要求,及时完成“审计证据”、“审计工作底稿”和“审计工作记录”;? (四)及时、 ...
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