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〔1993〕181号《印发〈关于强化交通审计工作的意见〉的通知》的有关精神贯彻执行。全民所有制工业企业转换经营机制审计监督规定(审工发〔1993〕106号 刑律的,移送司法机关依法追究其刑事责任。第十一条审计机关应当加强对企业内部审计工作的业务指导,帮助建立健全内部审计制度,完善自我约束机制。企业内部 ...
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和作用,促进教育审计的可持续发展。一、进一步贯彻落实《湖南省教育系统内部审计工作实施办法》和《湖南省教育系统建设项目审计实施办法》1、健全以行政主要负责人领导下的内审工作领导体制,各级主管审计工作的领导要按照“实施办法”规定的五项内审工作职责,切实履行好对内审工作的领导责任。 ...
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《中华人民共和国审计法》、《中国科学院内部审计工作条例》、《中国科学院研究所所长负责制条例》,结合中国科学院实际,制定本规定。关联法规:全国人大法律(1 或工商、税务、财务等检查报告;?(六)领导干部的任期目标、述职报告和工作总结;?(七)其他有关资料。?领导干部本人应当按照要求,写出自己负有主管责任 ...
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管理,完善责任制度,挖掘资金潜力,提高资金使用效益。根据《审计署关于内部审计工作规定》制订本办法。关联法规:国务院部委规章(1)条第二条 化工行业 存款,重点是外汇收支业务是否符合国家外汇管理条例,有无套汇逃汇和炒买炒卖;⒋ 审计外埠存款、信用证和有价证券,是否款实相符。⒌ 银行帐户与支票的管理使用 ...
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〔1993〕181号《印发〈关于强化交通审计工作的意见〉的通知》的有关精神贯彻执行。全民所有制工业企业转换经营机制审计监督规定(审工发〔1993〕106号 刑律的,移送司法机关依法追究其刑事责任。第十一条审计机关应当加强对企业内部审计工作的业务指导,帮助建立健全内部审计制度,完善自我约束机制。企业内部 ...
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管理的用于社会保障事业的各类基金和资金。第三条 (原则)对社会保障基金进行审计监督,应当有利于促进社会保障制度的完善,有利于实现社会保障基金运作的规范化, 机关对社会保障基金管理机构的内部审计工作负有指导、监督的职责。第十九条 (应用解释部门)本规定的具体应用问题,由市审计局负责解释。第二十条 (施行 ...
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年(截至11月底)内部审计成果,不断加强审计机关对内部审计工作的业务指导和监督,市审计局拟对本市行政事业单位、国有及国有控股企业和其他依法应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度的单位进行一次统计调查。请你单位对所辖全部单位的有关情况认真做好统计,加盖公章后,于 ...
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审科研和理论研讨、教育内审信息化建设。 一、贯彻落实《湖南省教育系统内部审计工作实施办法》和《湖南省教育系统建设项目审计实施办法》1、健全以行政主要负责人领导下的内审工作领导体制,各级主管审计工作的领导要按照“实施办法”规定的五项内审工作职责,认真履行好对内审工作的领导责任。 ...
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四、原稽审结论的完整性、准确性及与后续稽审有关的其他问题。 第五条后续稽核审计程序:一、拟定后续稽审方案,报经本行行长或总稽核批准后,组织实施。二、 ,总行建总发字〔1992〕第118号文印发的《中国人民建设银行内部稽核审计工作规定》第九条规定了“稽审部门应进行后续稽审”的原则,需要按照这个原则制定出 ...
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,触犯刑律的,移送司法机关依法追究其刑事责任。第十一条审计机关应当加强对企业内部审计工作的业务指导,帮助建立健全内部审计制度,完善自我约束机制。企业内部审计 其做到帐实相符,如实反映经营成果和企业财产保值增殖情况。第十二条本规定原则适用于对全民所有制交通运输、邮电、地质勘探、建筑安装、商业、外贸、物资 ...
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