证券监督管理委员会公告〔2012〕14号 现公布《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》,自公布之日起施行。 中国证券监督 、核对、岗位职责落实、职责分离、档案管理等会计控制方法,确保企业会计基础工作规范,财务报告编制有良好基础。发行人审计委员会应主动了解内部审计部门的工作 ...
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、修订。第十一条针对信息系统安全的各层面、各环节,结合各部门和岗位职责,建立职责明确的授权机制、审批流程以及完备有效、相互制衡的内部控制体系,并 主动发现和有效阻止恶意代码传播的能力。 五、信息化工作外包与采购服务第五十一条实施信息化工作外包的公司,应制定完备的外包服务管理制度,将外包纳入全面风险管理 ...
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、修订。第十一条针对信息系统安全的各层面、各环节,结合各部门和岗位职责,建立职责明确的授权机制、审批流程以及完备有效、相互制衡的内部控制体系,并 主动发现和有效阻止恶意代码传播的能力。 五、信息化工作外包与采购服务第五十一条实施信息化工作外包的公司,应制定完备的外包服务管理制度,将外包纳入全面风险管理 ...
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。二、财务经理岗位职责1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。2.负责部门会议并担任记录 处理意见报批,根据批复及时进行账务处理。7.负责材料总账与明细账的核对,对材料采购余额表进行核对,发现错误进行调账处理,并对余额表进行调整。8.负责 ...
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、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统;非生产型企业应当具备与经营有关的业务体系及相关资产。 控股 和内部控制文化,创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 7.1.2上市公司应明确界定各部门和各岗位的目标、职责和权限,建立相应的授权、检查和逐级问 ...
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信息数据的安全、真实和完整。 定期进行财务数据备份,明确岗位职责,加强电算化会计档案管理,确保公司系统采用计算机进行会计核算和财务管理后,会计信息的真实性 编制财产报废清理通知单,报废按性质和金额,由不同层次管理人员审批,财务部门审查,及时注销帐面记录。 建立规范的项目立项程序,严格审核可行性研究报告 ...
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企业物资采购的监督管理,特制定本规定。第二条 本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条 公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购;大宗 领料人员,并把名单报采购部。第五条 物资采购部职责(一)负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定;(二)负责物资采购员、调拨员和 ...
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发票;6、证人吴**(系原告会计)书面证言、证人余**书面证言,证明采购系由被告负责;7、上海**商贸有限公司证明,证明号码为00368196、03862525的发票 被告岗位职责包括被告有义务检验所有涉及公司支出款项的发票真伪,并已提供了检验发票的方法。现在原告公司的财务账册中有十余份发票被税务部门 ...
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主营业务收入的真实性、分类的合理性、账务处理的正确性(2)内部控制系统的测试了解并描述内部控制系统——→测试销售计划——→审查销货合同——→检查岗位职责的执行——→测试销货制度的执行——→评价主营业务收入的内部控制系统(3)实质性审查①分析检查主营业务收入的变动趋势——→将企业的年度主营业务收入与 ...
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的执行与效果如何;(2)建立内部风险控制的监督机制,强化各岗位和部门的相互监督。主要分析公司是否有独立的、经过良好训练且具有较强工作能力的风险管理 ,一是必须建立良好的风险管理组织架构。这个组织架构包括:(1)董事会。职责是建立风险评估、管理框架,确定风险评估目标,批准风险评估工作方案以及定期审察风险 ...
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