,审批各项固定资产的建造、购置计划,下达生产用主要固定资产的大修理计划,组织内部各项固定资产的有偿调拨和租赁,核定所属单位固定资产的需用量,监督检查所属单位 多经企业应当执行铁道部铁财(1993)68号《铁路施工企业成本、费用管理办法》及本办法第十三章的有关规定,严格区分收益性支出和资本性支出的界限, ...
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违反财经法纪,严重损失浪费行为,做出临时的制止决定;(六)对阻挠、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的,经单位领导人批准,可以采取必要的临时措施,并 建立审计档案,按照规定管理。第六章附则第二十三条林业系统的集体经济组织的内部审计工作,可以参照本实施办法执行。第二十四条本实施办法由林业部负责解释。第二十 ...
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批准,有权予以暂时封存;(七)提出纠正、处理违法违规行为的意见以及改进经济管理、提高经济效益的建议;(八)对严重违反法律法规、财经纪律和造成严重损失浪费 和章程履行职责,并接受审计机关的指导、监督和管理。内部审计协会可以接受审计机关的委托,检查、考核内部审计工作。第二十七条本办法规定范围以外的其他单位 ...
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审计工作,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合我省实际,制定本办法。关联法规:全国人大法律(1)条国务院部委规章( 单位及下属单位财政、财务收支及其经营管理、经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权。国有资产控股公司的内部审计机构还应对本公司国有资产保值增值进行 ...
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使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。第二章 审计机构和人员第二条内部审计机构和人员方案有:1.设立审计部,配置若干专职人员;2 、法规执行情况;6.公司领导离任的经济责任;7.管理活动、行政活动;8.其他认定事项。第九条内部审计依据:1.国家法律、法规、政策;2.公司 ...
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,执行各项财经法规,合理组织经济核算,加强基础工作,遵守财经纪律,接受国家财政、审计、税收、物价等部门的监督检查,做好财务预测、决策、计划、控制、核算 工作。(三)参与企业内部各项费用定额、储备定额、工时定额和材料消耗定额等的制定。监督有关职能部门落实《铁路物资供销企业成本费用管理办法》,负责成本费用 ...
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,执行各项财经法规,合理组织经济核算,加强基础工作,遵守财经纪律,接受国家财政、审计、税收、物价等部门的监督检查,做好财务预测、决策、计划、控制、核算、 。 (三)参与企业内部各项费用定额、储备定额、工时定额和材料消耗定额等的制定。监督有关职能部门落实《铁路物资供销企业成本费用管理办法》,负责成本费用 ...
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、完整性进行审核,对有关的调整科目做出较详细的说明。3.外资金融机构的内部控制系统。注册会计师须审查外资金融机构是否按法规要求设立了财务及其他方面的整个 的问题,包括会计师有疑问的问题。 四、审计报告的提交外资金融机构在财务年度结束后3个月内将年度审查报告和管理建议书报送中国人民银行当地分支机构。中国 ...
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审计工作规定第一章总则?第一条为了加强委属事业单位内部审计工作,促进内部审计管理科学化、制度化、规范化,维护经济秩序,促进党风廉政建设,根据《中华人民共和国审计法 ?第四十四条委属事业单位可以根据本规定,结合本单位实际情况制定具体实施办法,并报上级内部审计机构备案。?第四十五条本规定由国防科工委审计 ...
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机构,设置配备会计人员;组织拟定企业内部财务管理办法;接受企业内部审计机构的财务检查以及财政、税务机关的监督等。4、明确企业财务负责人包括总会计师 本企业实际情况具体确定。对于养殖业中作为生产工具的牲畜、果木等应纳入固定资产管理。2、明确固定资产计价方法。对企业固定资产的原价,应按取得固定资产的不同 ...
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