内部的制度建设和制度化过程实际上就是企业内部的“法律”制定和“法制化”过程。大型现代化企业要实现顺利运营就必须建立起完善的企业组织结构、人事、财务、审计、法务 的惩罚和制裁便成为迟早的事情。美国能源巨人——安然公司的破产也正是因为企业本身没有守法经营发生了大量违规操作的行为所致。在一个权利保护受到限制 ...
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11月1日起施行。市长黄兴国二○○九年九月十六日 天津市城市基础设施投资建设开发 企业发展和风险防控规定第一章总则第一条为了规范本市城市基础设施投资建设开发企业 管理等方面独立判断和决策。第十二条城投企业应当建立健全财务、会计和内部审计制度,加强对内部资金的管理使用、投资项目效益、融资项目风险的审计, ...
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质量的决策部署,充分认识加强工业产品质量工作的重要性、紧迫性,牢固树立“质量是企业的生命”和“质量第一”的观念。按照《关于加强工业产品质量工作的指导意见》( 制度,严格履行审批程序,从严控制企业对外提供担保、抵押、质押等业务。建立健全内部审计制度,加强内部审计,由事后审计向事前防范为主转变,对重点业务 ...
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八条医保中心负责基金的日常管理和支付,并建立健全预决算制度、财务会计制度和内部审计制度。第十九条基本医疗保险基金的银行计息办法:(一)当年 工人)、个体经济组织业主及其从业人员(不含在城镇从业的农民)、港澳台和外商投资企业中的中方职工(以下简称职工)以及符合国务院国发〔1978〕104号文件规定的退休 ...
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企业负责人的经营管理行为进行监督;对企业内部审计、内部监督工作进行指导和监督;参与企业组织的任期经济责任及经营绩效审计并向阿坝州国有资产监督管理机构报告 保值增值情况,上缴国有资本金收益;主动接受依法实施的监督检查,并依法建立健全企业内部财务、审计、法律顾问和职工民主监督等制度,完善科学决策机制,强化 ...
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盈实亏,也不得乱挤乱摊成本费用,截留应上交国家的财政收入。企业应建立内部审计制度,对企业财务计划、与财务收支有关的经济活动和经济效益进行内部 部门要研究和提出本市建立生产资料市场、劳务市场、金融市场、技术市场、信息市场、企业产权转让市场的规划性意见,逐步形成市场体系。对生产资料市场、劳务市场,要尽快 ...
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企业从事财务活动、实施财务管理和监督必须统一遵循的基本准则,分行业的企业财务制度是按照行业特点将通则具体化,企业内部财务管理办法则是对通则、分行业的企业 财务管理机构设置;组织拟定企业内部财务管理办法;接受企业内部审计机构的财务检查以及财政、税务、审计机关的监督等。2.明确企业财务负责人包括总会计师或 ...
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团体以及运用财政性资金或者国有资产兴办的事业单位的财政收支、财务收支进行以下审计监督:〈p (一)预算经费收支、结余和专项资金的管理、使用情况;(二 国有金融机构和企业事业组织、社会团体应当按国家有关规定建立健全内部审计制度。国有资产运营机构应当设立内部审计机构。审计机关应当对内部审计工作进行业务指导 ...
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其初始确认和后续计量,准确执行新会计准则奠定基础。(四)进一步完善企业内部控制制度。各企业应当结合执行新会计准则要求和自身实际情况,及时梳理和改造业务流程 准则期初数申报表》及报表重要项目说明(见附件1、2),经中介机构审计并出具专项审计报告后,于2007年5月31日之前报国资委审核认定,以确定执行 ...
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国有资产的权力。政府有关部门按照职能分工,企业内部通过健全和规范监事会制度,从体制上、机制上加强对国有企业的监督。各市县可从实际出发,自行确定 对企业经营管理者的监督制约制度。坚持对国有企业法定代表人离任经济责任审计制度,先审计后离任。国有独资和控股企业要建立财务总监制度,国有资产管理委员会或国有资产 ...
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