行业监管规章,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格。(二)健全符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制。(三) 的目标管理。第十一条 公司必须在保证资产安全性的前提下追求利润的最大化,严格控制公司的财务风险。公司必须真实、全面地记载每一笔业务,充分发挥 ...
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的运用方式:(一)用于土地收购及土地前期开发、整理;(二)投资于不动产经营企业进行商业楼房及住房开发、建造;(三)用于购买土地商业楼房或住宅并予以出租;(四 流程、组织机构、财务管理、公司经营理念上的风险控制措施等。房地产信托业务风险控制机制包括市场风险、操作风险、信誉风险、信托财产管理等风险的防范和 ...
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国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)履行出资人职责企业(以下简称企业)的内部监督和风险控制,规范企业内部审计工作,保障企业财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项 权直接向国资委报告相关情况。第四十五条被审计单位相关人员不配合企业内部审计工作、拒绝审计或者不提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论 ...
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内部控制机制,增强证券公司自我约束能力,推动证券公司现代企业制度建设,防范和化解金融风险,依据《中华人民共和国证券法》、《证券公司管理办法》和中国证券监督管理委员会 第三节投资银行业务内部控制第五十六条证券公司应重点防范因管理不善、权责不明、未勤勉尽责等原因导致的法律风险、财务风险及道德风险。第五十七 ...
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呆账的贷款。4、贷款质量(按贷款五级分类):按照国际信贷资产管理惯例,依据风险程度将贷款划分为五类,即正常、关注、次级、可疑、损失。(1)正常贷款 、罚款支出、非常损失等。“其他扣除费用项目”企业应附明细表加以说明。26、纳税调整增加额:填报企业财务会计核算的收入确认和成本费用标准与税法规定不一致进行 ...
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控制活动(control activities)。除了控制环境的软环境之外,企业还需建立控制风险的一系列硬制度,来保障企业经营目标的顺利实现。这些控制活动包括:业务和经营 评估两类,前者是一种日常例行监督程序,是对业务管理层日常内部控制效果的监控和评价;后者是一种特别监察,一般是对出现严重异常或存在 ...
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控制活动(control activities)。除了控制环境的软环境之外,企业还需建立控制风险的一系列硬制度,来保障企业经营目标的顺利实现。这些控制活动包括:业务和经营 评估两类,前者是一种日常例行监督程序,是对业务管理层日常内部控制效果的监控和评价;后者是一种特别监察,一般是对出现严重异常或存在 ...
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行为。 第六章基金投资 第四十六条企业年金基金投资管理应当遵循谨慎、分散风险的原则,充分考虑企业年金基金财产的安全性和流动性,实行专业化管理。第四十七 十四条投资管理人应当在每季度结束后15日内向受托人提交经托管人确认财务管理数据的企业年金基金投资组合季度报告;并应当在年度结束后45日内向受托人提交经 ...
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的尽职调查资料进行二次分析时,就会因为这一法律背景的差异带来对一些风险点的疏忽。 第二,提供互补性的尽职调查建议。在很多时候,我们结合国内操作项目的经验或 在采购中心、物流中心与研发中心。宁波企业在完成收购后并未派一人到德国公司总部去主持工作或进行财务、人事等方面的控制或调整,而只是在经营战略上做出了 ...
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的股份有限公司到境外发行证券或者上市;境外间接上市是指境外公司取得或者控制中国境内企业的权益(即形成红筹架构)后,以该境外公司为主体在境外发行证券 通道不断挑战监管底线,严重侵蚀了监管规则的权威性。对此,有业内人士一阵见血地指出:虽然招股说明书对此类做法的法律风险的提示令人望而生畏,但境内律师出具的 ...
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