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,迫切需要对卫生行政管理职能、卫生监督、疾病控制、卫生机构内部领导体制、人事制度、分配制度等方面加大改革力度。1.强化依法行政职能,加强卫生行业 ,涉及面广,情况复杂,社区健康服务中心在管理体制、业务用房、服务经费、人员配置、服务质量等方面存在问题都需要逐一解决。(1)加强领导。社区卫生服务 ...
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第一百二十二条发行人应披露公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性自我评估意见。注册会计师指出以上“三性”存在重大缺陷,应予披露并说明改进措施。第一百二 、价格及产销率,替代产品,产品出口或进口替代,产品销售方式及营销措施;(六)投资项目可能存在环保问题及采取措施;(七)闲置资金(若存在 ...
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上市公司存在问题,促进我省上市公司持续健康发展。 二、完善国有控股股东和国有控股上市公司法人治理结构。上市公司国有控股股东,要按照现代企业制度要求 自我评估报告进行核实评价,并披露相关信息。通过自查和外部审计,及时发现内部控制制度薄弱环节,认真整改,堵塞漏洞,有效提高风险防范能力。(五)提高公司 ...
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。6.制定固定资产内部控制制度。包括固定资产实物保管、出租、出借、有偿转让、内部转移、盘盈、盘亏、报废、清理盘点等管理制度,明确企业内部各职能部门、 方面报送财务报告;定期进行财务分析、检查和考核,提供资金营运信息,并对存在问题提出改进意见。6、明确各职能部门包括计划、信贷、出纳、行政、总务部门 ...
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投资决策。《管理办法》对与控股股东、实际控制人及其控制其他企业在原材料采购和产品销售方面存在重大关联交易发行人,要求在招股说明书中详细披露控股股东或 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。第二十四条发行人内部控制制度健全,且被有效执行,能够合理保证财务报告 ...
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。6.制定固定资产内部控制制度。包括固定资产实物保管、出租、出借、有偿转让、内部转移、盘盈、盘亏、报废、清理盘点等管理制度,明确企业内部各职能部门、 方面报送财务报告;定期进行财务分析、检查和考核,提供资金营运信息,并对存在问题提出改进意见。6、明确各职能部门包括计划、信贷、出纳、行政、总务部门 ...
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第一百二十二条发行人应披露公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性自我评估意见。注册会计师指出以上'三性'存在重大缺陷,应予披露并说明改进措施。第一百二 、价格及产销率,替代产品,产品出口或进口替代,产品销售方式及营销措施;(六)投资项目可能存在环保问题及采取措施;(七)闲置资金(若存在 ...
//www.110.com/fagui/law_51237.html -了解详情
第一百二十二条发行人应披露公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性自我评估意见。注册会计师指出以上“三性”存在重大缺陷,应予披露并说明改进措施。第一百二 、价格及产销率,替代产品,产品出口或进口替代,产品销售方式及营销措施;(六)投资项目可能存在环保问题及采取措施;(七)闲置资金(若存在 ...
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我国公司治理结构存在问题独立董事监督与平衡已被西方企业确立为一个良好公司治理模式基本原则。我国证监会制订《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》 财务状况和财务报告程序;2、与公司外部审计机构进行交流;3、对内部审计人员及其工作进行考核;4、对公司内部控制进行考核;5、检查、监督存在 ...
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双方权利、义务和责任仍十分必要,特别是在法人治理中甚至是至关重要问题。按照当前理论,一般认为,董事会是由股东会选举产生,代表全体股东利益,受 对其缺乏认同感,法定代表人制定作为一种折衷制度,对于我国吸收外来文化发挥着桥梁和纽带作用。但是,由于法定代表人制度存在严重缺陷,对其加以改造是时势所迫 ...
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