企业各项财务活动纳入法制化轨道,保障国有资产安全、完整。各级财政、审计、税务、国有资产管理等部门要在当地政府的领导下,按照既各司其职,又避免重复监督 国务院财政部门的要求,指导企业结合生产经营特点和实际情况,建立健全内部财务管理制度。 第八条财政部门应当加强对企业内部财务管理制度的监督检查,对未按照 ...
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第一条为健全和完善经济责任审计制度,加强对部属单位主要领导干部的管理监督,推进党风廉政建设,根据中办、国办《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计 监察机关或司法机关立案调查等客观原因致使经济责任审计无法正常实施的。第六条履行内部审计职责的部门(以下简称审计部门)实施经济责任审计时,具有下列 ...
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职工福利费-医药卫生费结余,多计成本、少计利润1.26亿元。四是部分企业内部控制不够健全,存在随意调节利润、以假发票报账、私设“小金库”、侵占国有资产等 华西分公司的执业质量和会计信息质量进行了检查。检查发现,该事务所在审计中存在质量控制制度执行不到位、未确定重要性水平、未实施风险评估程序、未对期后 ...
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, 制定本制度。 第二条 本办法适用于公司本部及所属公司、控股公司及其所属单位。 第二章 财务预算基本内容 第三条 预算管理是利用预算对企业内部各部门、 审计,纠正议批准,重大的调整应提交企业董事会或经理办公会审议批准,并财务预算执行中存在的问题,充分发挥内部审计的监督作用,维护财务预算管理的严肃性。 ...
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可以监督配合的模式。另外,合伙人可以查阅合伙企业的会计账簿等资料,但问题是很多合伙企业内部并没有建立会计制度,财务管理很不规范。建议考虑通过外部机构 合伙企业利润分配的前提是有利润,那如何判断合伙企业的利润,是企业内部的财务报表即可,还是外部第三方审计结果为准,这些需要通过合伙协议进行细化约定。) 3 ...
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而弃公司的惯例就在会计职业的道德守则中确定下来。当英国的公司法确认独立审计制度,并将firm解释为一个合格的会计师或者会计师合伙时,这一选择便不再只是 。为了保持合伙组织经营管理灵活的优势,《有限责任合伙法》将有限责任合伙的内部管理留给合伙协议确定。由于英国法并不强制要求合伙缔结书面的合伙协议,因此, ...
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企业必须实行会计监督,建立健全企业内部财务管理制度和内部牵制制度实施细则。在接受企业外部监管部门监督的同时,加强内部审计的作用,真正做到防患于未然 可对外销售的产品,按照实际销售收入或预计售价扣除税金后,冲减在建工程成本(流通企业试营业的收入,应列入当期损益),发生的支出计入在建工程成本。第四十三条虽 ...
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,并查明原因 ,按照规定程序作出处理。第二十二条 各级财务部门都必须建立稽核制度。出纳以外的财会人员不得经管现金、有价证券和票据:出纳员不得兼管稽核、会计档案 .对集团下属企业的基建、技术改造项目和修建装璜工程项目的财务预决算进行审计,对其经济效益进行评估并提出建议:5.稽核处每一次的内部审计终结后, ...
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第六十五条成本核算对象及核算方法(一)公司按照对外销售、转让产品以及公司内部结转中间体及自制半成品确定成本计算对象。(二)公司成本核算采用一级核算模式,即 及办妥相关的手续;互保企业间应签订反担保合同,载明双方应承担的权利和义务。公司审计处是担保的监督部门,负责检查担保制度和担保程序的执行情况,检查 ...
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会计记录和内部控制的设置,会计政策的选择和应用,以及企业财产的安全保管。作为我们审计常规工作的一部分,谨请经理人员写一封信给我们,以确认我们在有关审计方面 审计人员预计对会计制度和内部控制的可信赖程度。(9)审计方面的重点可能的改变。(10)需要取得的审计证据的性质和范围。(11)内部审计人员的工作及 ...
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