监督作用 (一)发挥注册会计师的监督作用 完善注册会计师制度是加强上市公司外部治理的有效措施。针对我国独立审计所存在的问题,加强注册会计师经济警察的作用可以采取以下两点 金融工具、投资性房地产、非共同控制下的企业合并、债务重组和非货币性交易等多处采用了公允价值的概念。公允价值在我国具体会计准则中已不是 ...
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发展。我国会计改革已经取得了显著成效和长足进展。企业会计准则实现了国际趋同并得到有效实施,企业内部控制规范体系建设基本完成,会计人员市场准入制度及会计 先进经验,解决存在问题。在会计信息化工作不断推进过程中,应当督促和指导进展情况,监管会计信息化工作是否符合国家统一的会计准则制度、内部控制规范体系和 ...
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企业缺乏信用、缺乏担保物等企业内部原因,也受到我国金融市场以及信用体制上存在的缺陷的限制。我国的金融市场存在体制歧视。在我国现行的金融体制下,银行贷款在 大的企业,完全由一个人操纵是非常危险的事情。企业各方面处于企业家个人情感的控制下,完全没有制度的规范和保证,就无法与现代商业社会接轨,同时也无法被 ...
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是非常必要的,这也是设立表见代理制度的缘由和表见代理制度存在的基础。1999年《合同法》的颁布,我国正式确立了表见代理制度。 表见代理是民事代理制度中, 因此,若合伙人在对外执行合伙企业事务中,超越了内部权限,且相对人善意无过失,则构成表见代表而不构成表见代理。 (4)根据风险控制理论,风险应当分配给 ...
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中国的失败部分地是由于其法律制度的失败,即法律脱离了乡村社会的生活实践,没有能够实现对社会的控制;那么共产党在取得政权后所面临的问题就是如何在国家的层面上 的,个别的旧人员也是受新社会的教育改造和经过几年的锻炼以成为新的求进步的人员”。因此,司法干部存在的问题主要是“绝大部分不愿意做司法工作”和存在“ ...
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。然而实践证明,近年来公司治理结构方面的种种混乱现象,恰恰暴露了公司法本身存在的某些缺陷。[2]特别是公司法关于监事制度的规定不够完善,缺乏操作性,使这 的财务报告过程,督察公司内部的审计程序,详细讨论审计业务中的问题,收集审计师们关于审计管理方面的建议,评估公司的内部控制制度。薪酬委员会和提名委员会 ...
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实际运作又是另一回事。虽然法律条文存 在差异,但是,这里的“监督”究竟含义如何却是一个不容易确定的 问题。在一些地方和某些事务方面,监督与领导之间的 了行政机构或者企业管理的措施,与司法管理 的要求或许不符,但是,此伏彼起的这些改革措施毕竟反映了人们, 尤其是法院里的人们对于现行管理制度存在的缺陷的 ...
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眼光看,它不过是生产方式转化的过渡形式。我国在建立股份有限公司企业制度时,首要的问题是坚持公有股权的主导地位,以强化国家对国民经济的宏观调控能力,防止个人 运行机制,以有效地使用社会资金。从法律角度探讨现代企业制度,就是运用法律规范的形式在企业内部形成这种稳定的机制。现在从中央到理论界有一种倾向,认为 ...
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WTO和全球经济一体化,我国企业改革面临着许多机遇和挑战,管理层收购应运而生。管理层收购已经成为改革背景下的一个亮点,它是实施产权制度改革的一贴良方,是 ,而违反《证券法》规定的重大信息披露原则。(五)对公司的监管问题现代企业一般是所有者与经营者相分离,这样有助于企业内部的监督和管理。但是管理层收购 ...
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有效的内部监管系统,从而降低出现不当行为的风险。但在我国,中小企业,尤其是民营企业内部存在的问题较多。家族式的管理体系往往存在管理不善,财务不规范等现象, 市场的健康有效运行,市场取向与风险控制离不开政府的强力调控,完善的制度安排是防范和化解风险,建立良性的市场运作机制的必要保障。为此,西方政府在长期 ...
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