质。因此,我国独立董事制度并未能真正发挥应有的监督作用。 (三)重构思路 鉴于近年来我国公司内部监督不力现象的日益突出,上市公司的虚假会计报表情况层出不穷和经营 战略、人事、薪酬等重大问题的决策进行监督;而监事会应在公司内部的治理层面,重点在财务方面予以审计监督。 具体而言,独立董事的职能应主要定位于 ...
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质。因此,我国独立董事制度并未能真正发挥应有的监督作用。(三)重构思路鉴于近年来我国公司内部监督不力现象的日益突出,上市公司的虚假会计报表情况层出不穷和经营 战略、人事、薪酬等重大问题的决策进行监督;而监事会应在公司内部的治理层面,重点在财务方面予以审计监督。具体而言,独立董事的职能应主要定位于以下几 ...
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公司比照此指引执行。中国证券监督管理委员会二00一年一月三十一日证券公司内部控制指引(证监发〔2001〕15号)第一章总则第一条为了促进证券(以下简称“公司 包括:(一)公司必须依据会计法、会计准则、财务通则、会计基础工作规范、证券公司会计制度和财务制度等制订公司会计制度、财务制度、会计工作操作流程和 ...
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经营管理部门依照有关法律、行政法规等规定对村集体经济组织的财务会计工作进行指导和监督。(九)本制度自2005年1月1日起施行。1996年财政部颁发的 按固定资产账面净值,借记'固定资产清理'科目,按照应由责任人或保险公司赔偿的金额,借记'应收款'、'内部往来'等科目,按已提折旧,借记'累计折旧'科目, ...
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确保公司的正常经营不会受到不必要的影响。第四章 内部控制的主要内容第十四条 公司内部控制的主要内容包括:环境控制、业务控制、资金管理控制、会计 主要内容包括:(一)公司必须依据会计法、会计准则、财务通则、会计基础工作规范、证券公司会计制度和财务制度等制订公司会计制度、财务制度、会计工作操作流程和会计 ...
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,促进保险事业稳步、健康发展,中国保险监督管理委员会制定了《保险公司内部控制制度建设指导原则》。现印发给你们,请认真贯彻执行,并于10月 、支持保障系统。第七条 保险公司的内部控制与制约机制应当包括以下要素: (一)组织机构控制; (二)授权经营控制; (三)财务会计控制; (四)资金运用控制; (五 ...
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》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。关联法规:全国人大 情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。 督察员应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会应当对督察员的报告进行审议。第四十七条 ...
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郊区县财政局:现将财政部关于印发《村合作经济组织财务制度(试行)》、《村合作经济组织会计制度(试行)》的通知转发给你们,请遵照执行。执行中有何 ,借记“现金”、“银行存款”等科目,贷记本科目;应由保险公司或过失人赔偿的损失,借记“应收款”、“内部往来”、“现金”、“银行存款”等科目,贷记本科目。(3) ...
//www.110.com/fagui/law_35942.html -
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、《_______》,所属企业可按本行业性质执行相应的行业会计制度及财务制度。第五十二条 会计核算应遵循下列原则:真实性原则、相关性原则、可比性原则 ,提高经济效益,集团财务部下设的稽核处,配备专职稽核审计师对集团及下属公司进行内部审计和法务监督 ,独立行使稽核监督职权,直接对集团领导人负责并报告工作 ...
//wengui.110.com/wengui_3949.html -
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帐户,《中国工商银行损益明细表》按新格式报送。有关财务会计报表软件程序维护问题,总行另行通知。 附:中国工商银行财务管理制度第一章总则第一条为规范财务 各项业务操作规程,堵塞管理漏洞,促进全行经营管理合法、规范、优化。3.健全内部激励机制,正确处理分配关系。做到集中调控与分级调配、鼓励先进与平衡差异相 ...
//www.110.com/fagui/law_184696.html -
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