下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行。 第2条 本公司稽核业务范围为账务、业务、财务、总务、监验5项,除另有规定外,悉按本规定 是否依照规定办理,误漏的空白账页,有否画“×”形红线注销,并由记账员及主办会计人员在“×”处盖章证明。 (5)各种账簿启用、移交及编制明细账目等是否完备,是否 ...
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财务计划的实施,并督促企业财务部门下达落实成本、费用、利润等考核指标;定期检查各职能部门、下属公司财务计划的执行情况,研究解决执行中的问题; 会计软件安全的保密措施、修改会计核算软件的审批和监督制度等。 关于外商投资施工、房地产开发企业制定内部财务管理制度的指导意见外商投资施工、房地产开发企业(以下 ...
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财务计划的实施,并督促企业财务部门下达落实成本、费用、利润等考核指标;定期检查各职能部门、下属公司财务计划的执行情况,研究解决执行中的问题;负责 会计软件安全的保密措施、修改会计核算软件的审批和监督制度等。关于外商投资施工、房地产开发企业制定内部财务管理制度的指导意见外商投资施工、房地产开发企业(以下 ...
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1、《铁路施工企业贯彻新的财务会计制度的实施办法》(以下简称《办法》)是以财政部颁发的《施工企业会计制度》为基础,结合铁路施工企业 帐款1. 预付分包单位工程款 2. 预付分包单位备料款 3. 预付购货款117内部往来118备用金119其它应收款 1. 职工欠款 2. 存出保证金 3. 其他121物资 ...
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扩大有限责任的适应范围,有利于鼓励自由竞争,加大就业机会,增加国家的税收收入。由于一人公司缺少内部制衡,比较容易出现问题。因此,新《公司法》对一人公司 公司的股东必须证明自己的财产独立于公司财产,否则,需要对公司债务承担连带责任。一人公司的特殊性决定必须建立完善的财务会计制度,并对其进行有效监控。 五 ...
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在上市公司继续担任董事和其他管理者职务。 第二,在会计制度方面加强了上市公司独立审计师的行业自律管理。明文禁止会计师向审计客户提供非审计服务业务,包括保管财务数据、设计和执行财务信息制度、资产评估或估价服务、核数服务、内部审计等。要求所有在美国上市的公司必须设立审计委员会。 ...
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制度。根据相关法律、法规和监管部门要求,结合本公司具体情况,制定本公司的财务会计制度。(二)职务牵制。单独设立财务会计部门,配备专职财会人员,合理设置岗位, 覆盖内部控制的所有方面。第五章评价程序与方法第三十八条监管部门对寿险公司内部控制的评价包括评价准备、评价实施、评价反馈和评价报告形成四个阶段。 ...
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财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。2.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督 .贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度,同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3. ...
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内部的风险。 1.承包股东的道德风险。 承包股东在承包经营期间,掌握着发包公司部分决策权、人事权、监督管理权。当这种权力失去必要监督,完全为承包股东的个人 。 3.合理分配(担)收益和亏损,减少公司内部利益斗争。 虽然公司承包给股东经营,但并未改变公司的财务会计制度,从法律层面上讲,承包股东经营管理 ...
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提出调整预算的建议; 3.认真组织收入、成本费用及经营成果的核算,及时编制财务会计报告;4.依法缴纳各项税费;5.配合有关机构做好审计、评估和财务监督 .根据公司发展战略,对各项资源的配置实施财务控制。二、制订公司内部财务管理制度,包括:1.有关货币资金、固定资产、无形资产、存货等方面的管理办法;2. ...
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