于2001年6月22日推出了《内部会计控制规范基本规范(试行)》,这是我国第一部从企业自身管理角度出发制定的内部控制规范。 COSO报告认为,强调内部控制 ,会计活动不能严格按内部会计控制制度的授权审批程序执行,出现越权审批、会计岗位间职责不清、公司管理混乱、会计信息失真等问题,最终损害被保险人利益和 ...
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部门之间,及董事、监事、与经理之间构建内部控制制度、确定内控目标便是我国基金治理的根本所在。笔者认为,内部控制目标的设定可包括资产安全、合规要求、 合同是不可能存在的。因此,意图仅凭一纸格式化合同来规范与约束基金管理人之行为无异于痴人说梦。此外,这种基金模式所内生的基金持有人利益代表缺位的问题也说明, ...
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充分地保证决策正确,执行高效,监督有力。而在有限合伙企业内部在决策、执行、监督职能方面没有严格的组织机构分工。风险投资家作为普通合伙人集决策、执行于一身, 的80% 。 在风险投资组织形式选择这一问题上,在《公司法》、《合伙企业法》修订前 [12],我国学者一直存在较大的争论。主要有三种主张:其一, ...
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凝煜(2007)基于建筑行业中的大型企业集团,就建筑行业中内部资本市场的有效性及其优势和存在的问题进行了详细的阐述。 五、对我国内部资本市场研究的评价 并不断提高公司业绩仍有待进一步研究。 第五,企业集团内部控制制度的完善和提高,在一定程度上能降低内部资本市场的监督成本、信息传递成本和代理成本。因此, ...
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全部法律的创造者, [3](P104)公法人制度无疑也是法秩序的目的性产物。因此,面对当前我国理论界对公法人制度存在的诸多误解与分歧,以及对公法人作为一种 对于执行机构与其内部成员的控制,最后再经由中央机构评鉴其执行效果,并根据执行效果决定其存废,从而达到运用企业精神改善行政效率不彰的问题。换言之,续 ...
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的状况,充分运用知识产权制度促进企业自主创新,促进自主知识产权的形成和运用。 从企业知识产权战略现状看,我国企业主要存在以下值得重视的问题:一是很多企业 强大的信息保障。以江苏双登电源有限公司为例,该公司为及时跟踪国内外技术发展动态,在企业内部建立了专利信息数据库,建立了以主导产品和关键技术为核心的 ...
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运用、资本适足性、共同营销以及利害关系人交易等问题;第四章为监督,主要包括建立金融控股公司的内部控制制度、维持子公司健全经营、增资协助银行保险及证券 是通过与外部订立契约来协调。如果将金融控股公司中母公司层面的风险防范看作是企业内部交易,而子公司的风险防范看作是市场化交易,那么风险风范通过子公司之间的 ...
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监事会、独立董事、内部监督制度、立法完善 现代公司,作为所有权与控制权分离的典型企业组织形式,其最大的特点就是公司财产的原始提供者远离对公司运营的控制。随着社会的 措施,监与不监并无多大区别。 我国独立董事制度存在缺陷的原因主要在于英美独立董事制度本身就不是很完善,而我国引入时间尚短,实践经验不足,未 ...
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,我国逐渐开始确立了行政立法评估制度。该制度的建立有利于弥补我国对于行政立法的传统控制方式存在的滞后、保守、片面等诸多不足,对其制定过程进行全程控制, 行政垄断普遍,资源要素市场化程度低,这不但严重阻滞了市场经济的健康发展,同时也无法克服规制失灵的问题,规制成本居高不下,规制主体职权交叉冲突、规制权力 ...
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,但同时网络银行的发展也存在诸多的风险。面对网络银行的不断发展以及网络银行面临的问题、挑战和风险,我国应当加大对网络银行的监管力度。 [关键词]网络 的要求等拟定细则。再次,制定关于内部控制制度的规定。网络银行业务的无纸化特点,使得交易的安全与合法更有赖于银行内部控制机制的健全。许多违法交易及侵害网络 ...
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