予以书面答复,上市公司应当及时作出公告。 第二十一条上市公司的收购及相关股份权益变动活动中的信息披露义务人应当在至少一家中国证监会指定媒体上依法披露信息 依据、支付方式、收购资金来源、融资安排、还款计划及其可行性、上市公司内部控制制度的执行情况及其有效性、上述人员及其直系亲属在最近24个月内与上市公司 ...
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与作用;(5)薪酬制度及激励计划;(6)内部审计制度等。这些内部治理方面制度安排的目的是建立完善的监督、激励、约束和决策机制。 从市场体系的角度看 理论的争议在一般公司治理领域还难分高低的话,那么在保险公司公司治理的问题上我们应该坚决支持利益相关者理论的观点,也即保险公司治理不仅要考虑公司股东的利益, ...
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斯宾塞教授,收到4万股的期权(当时价值大约为87.9万美元)。会计师事务所的审计人员以及经纪公司的分析师则还有另外的问题:利益冲突以及能力有限。 公司容易诉诸于财务骗术:(1)公司内部监控薄弱(即董事会缺乏独立董事或缺乏能干又独立的外部审计);(2)管理层面临极端的竞争压力;(3)管理层具有或可能具有 ...
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期权(当时价值大约为87.9万美元)。[1][2][3]下一页会计师事务所的审计人员以及经纪公司的分析师则还有另外的问题:利益冲突以及能力有限。由于现代企业制度 绝佳工具。通过多年的研究,作者施利特博士总结出以下特征的公司容易诉诸于财务骗术:(1)公司内部监控薄弱(即董事会缺乏独立董事或缺乏能干又独立 ...
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等专业人员组成。刻制清算组图章;在银行开立帐号;、明确清算组的主要职责,并进行内部分工:接管破产企业。包括对破产企业人、财物各方面的管理,接管 的主要资产流向,作为债权人非常关注的问题,一般应对其作专项说明: 破产企业历任法定代表人、主要负责人及财务人员责任的审计情况; 破产企业现有职工情况、集资情况 ...
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等专业人员组成。刻制清算组图章;在银行开立帐号;、明确清算组的主要职责,并进行内部分工:接管破产企业。包括对破产企业人、财物各方面的管理,接管 的主要资产流向,作为债权人非常关注的问题,一般应对其作专项说明: 破产企业历任法定代表人、主要负责人及财务人员责任的审计情况; 破产企业现有职工情况、集资情况 ...
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十届常委会第十次会议所作的审计报告中披露,广东省佛山市民营企业主冯明昌利用其控制的13家关联企业,编造虚假财务报表,与银行内部人员串通,累计从工行佛山市 的制度、决策也将作出调整。而对审计署开出的“清单”,工行表示没有任何异议,他们会客观正视自己存在的问题,继续严查责任人和漏洞。这位负责人透露,工行 ...
//www.110.com/ziliao/article-122194.html -
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十届常委会第十次会议所作的审计报告中披露,广东省佛山市民营企业主冯明昌利用其控制的13家关联企业,编造虚假财务报表,与银行内部人员串通,累计从工行佛山市 存在的问题,继续严查责任人和漏洞。这位负责人透露,工行最终的损失目前还不能确定。10多名涉案人员被处理工行目前的“追债”情况怎样?如何看待审计“清单 ...
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监管部际联席会议,负责拟订融资担保公司监督管理制度,协调解决融资担保公司监督管理中的重大问题,督促指导地方人民政府对融资担保公司进行监督管理和风险处置。融资性 信息共享机制。 第二十五条监督管理部门应当根据融资担保公司的经营规模、主要服务对象、内部管理水平、风险状况等,对融资担保公司实施分类监督管理。 ...
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的性质和特征,不得误导消费者购买与其风险承受能力不相匹配的产品。 第二十一条 银行业金融机构内部审计、内控合规管理职能部门和业务、信息科技部门应 监会及其派出机构应对银行业金融机构销售专区录音录像工作实施情况进行评估或督察,发现问题的,应督促其及时进行整改,并将相关情况纳入消费者权益保护工作考核评价。 ...
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