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信息来源,以及管理层认为信息具有可靠性的依据。如果拟利用申报企业监督活动使用的信息(包括内部审计报告),注册会计师应当考虑该信息是否具有可靠的基础,是否足以 财务报表的主要部分时,注册会计师才可以对其出具专项审计报告。否则,会对整套财务报表的审计报告产生影响。 第九章 附 则 本指引自2008年11月 ...
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审计实务与内审报告撰写范例分享及其风险控制高级培训班(一)专题介绍内部审计审计监督体系中的一个重要组成部分,内部审计更能加强企业内部控制和风险预防作用 暨提升领导力与团队执行力技巧高级培训班(一)专题介绍财务部门是企业管理中的核心部门之一,具有企业内部协调和外部服务的功能。市场经济竞争激烈的今天, ...
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实务与内审报告撰写范例分享及其风险控制高级培训班(一)专题介绍内部审计企业审计监督体系中的一个重要的组成部分,内部审计更能加强企业内部控制和风险预防 暨提升领导力与团队执行力技巧高级培训班(一)专题介绍财务部门是企业管理中的核心部门之一,起到企业内部的协调和外部服务的功能,市场经济竞争激烈的今天, ...
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